工資金額可以作為費(fèi)用抵企業(yè)所得稅
季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
小規(guī)模企業(yè)為員工繳納的社保和工資可以作為費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅嗎?可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎
請(qǐng)問老師,2024年7月申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),高新企業(yè)還可以在第二季度享受上半年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策嗎?
老師,第二季度的員工工資,可以作為成本費(fèi)用,在繳納企業(yè)所得稅時(shí)抵扣嗎?
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購買團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請(qǐng)問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
本題收到利息時(shí)為啥不是 借:銀行存款100 貸:應(yīng)收利息100
老師,我司是4月份新成立的企業(yè),4-6月總共開技術(shù)服務(wù)專票含稅約15萬的金額,如果企業(yè)所得稅稅按5%繳納,就是七千多。員工工資每月含稅7千,那么4-6月的工資2.1萬,比稅額高,這種情況如何抵扣呢?
就是按照你的工資費(fèi)用來計(jì)算抵扣企業(yè)所得稅。