工資金額可以作為費(fèi)用抵企業(yè)所得稅

季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時(shí)候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業(yè)所得稅,第二季度季度算出來應(yīng)納稅額是30萬,那第二季度實(shí)際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
小規(guī)模企業(yè)為員工繳納的社保和工資可以作為費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅嗎?可以說詳細(xì)一點(diǎn)嗎
請問老師,2024年7月申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),高新企業(yè)還可以在第二季度享受上半年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策嗎?
老師,第二季度的員工工資,可以作為成本費(fèi)用,在繳納企業(yè)所得稅時(shí)抵扣嗎?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


老師,我司是4月份新成立的企業(yè),4-6月總共開技術(shù)服務(wù)專票含稅約15萬的金額,如果企業(yè)所得稅稅按5%繳納,就是七千多。員工工資每月含稅7千,那么4-6月的工資2.1萬,比稅額高,這種情況如何抵扣呢?
就是按照你的工資費(fèi)用來計(jì)算抵扣企業(yè)所得稅。