你好,憑證記錄是什么錯(cuò)誤
老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫(xiě)記賬憑證的時(shí)候沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫(xiě)成管理費(fèi)用了?,F(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會(huì)計(jì)記錯(cuò)賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會(huì)計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯(cuò)誤更正過(guò)來(lái),否則營(yíng)業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正?。勘緛?lái)應(yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
老師好,我們用的是T+暢捷通財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版,憑證記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤相關(guān)的期間損益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么改正這錯(cuò)誤呢?
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財(cái)務(wù)軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過(guò)生成憑證來(lái)實(shí)現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個(gè)疑問(wèn),就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯(cuò)誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯(cuò)誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號(hào)就編成20號(hào)了,這樣就導(dǎo)致它的前一張憑證也就是19號(hào)憑證日期是4.30日的,20號(hào)憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
2022年企業(yè)所得稅進(jìn)行加計(jì)扣除了,金額5000,但是賬上沒(méi)有記研發(fā)支出科目,現(xiàn)在2025年了,財(cái)務(wù)軟件是用友暢捷通t?普及版,我可以分別反結(jié)賬到3 6 9 12月,然后把研發(fā)人員工資計(jì)入管理費(fèi)用的給調(diào)整一下,計(jì)入研發(fā)支出科目,再結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,可以這樣嗎,因?yàn)檫@個(gè)月要準(zhǔn)備高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,馬上要給審計(jì)老師提供資料了,賬上這個(gè)問(wèn)題不知道該怎么辦
分公司注銷是怎么注銷的,賬務(wù)這些怎么弄
老師,您好,合伙企的合伙人轉(zhuǎn)讓份額,需要提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告嗎?
老師你好,增值稅專用發(fā)票金額是10452,應(yīng)付賬款10452,實(shí)付10400,那52不在給了,52元需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額可以按票面稅額抵扣嗎?
老師,去年有幾張專用發(fā)票入的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi),后來(lái)退貨了財(cái)務(wù)這邊不知道,這月稅務(wù)系統(tǒng)里這幾張票被紅沖了,我這邊怎么做賬?
老師,我們裝修辦公樓大概200萬(wàn)。里面空調(diào)都配好。床都配好。辦公家具都是配好。我們裝修是整體算固定資產(chǎn)還是分開(kāi)?
員工借了公司的資金,還給公司的利息公司需要繳納哪些稅
您好,老師,我公司銷售咖啡兌換卡券,怎么開(kāi)票給客戶呢
給客戶送的禮品,取得的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師修電梯屬于建筑服務(wù)還是加工修理修配勞務(wù)?
老師,以前年度收到的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,沒(méi)有支付,裝訂了,確定服務(wù)終止了,現(xiàn)在要紅沖,對(duì)方要發(fā)票原件,怎么給,
老師好,多計(jì)提長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用
如果涉及到損益科目,就把結(jié)轉(zhuǎn)的刪除,重新結(jié)轉(zhuǎn)