您好 不可以的 只要勾選確認提交后 就所有的稅額都會體現(xiàn)在增值稅申報表主表進項稅額里面 抵減銷項稅額

老師我勾選認證的時候選擇不抵扣勾選,那我這個不抵扣的進項稅可以直接做成費用咯?
老師,請問勾選認證了的進項稅額,然后申報時都必須全額抵扣嗎,可以填寫部分抵扣嗎?(申報銷項大于進項,因為想控制稅負率)
本期認證的進項稅,能選擇部分抵扣,部分不抵扣留到以后抵扣嗎?需要怎么填寫報表?
老師,進賬發(fā)票可以選擇部分認證,或者全部認證一部分一部分的抵扣嗎
老師進項稅已經(jīng)認證申報的時候可以選擇部分抵扣嗎?我不想全額抵扣。
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?