你好,這筆分錄做進6月份
老師 問一個問題 現(xiàn)在正在做今年5月份的賬 5月份有一筆繳納企業(yè)所得稅 這一筆稅沒有計提 然后這一筆分錄計入 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 : 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 對嗎
#提問#老師好,我現(xiàn)在全年是虧損,我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560,當(dāng)時只做了借應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅,沒有計提費用,:借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補計計提的分錄
現(xiàn)在申報了21年第四季度的企業(yè)所得稅,多交了4萬多的企業(yè)所得稅,要不要在12月補做一筆計提企業(yè)所得稅的會計分錄,借所得稅費用-40000,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅-40000
老師匯算清繳后需繳納400元所得稅,3月補提了一筆去年的企業(yè)所得稅,借以前年度調(diào)整損益300,貸應(yīng)交稅費一所得稅300,去年已計提了一筆分錄借所得稅100.貸:應(yīng)交稅費一所得100,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是3月份做還是4月份??支付的分錄就下月做,借:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅400,貸:銀行存款
老師,我們?nèi)ツ晟暾埻肆巳ツ甑谒募径绕髽I(yè)所得稅,因為是1月份申報一月份交稅,一月份我做分錄是借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸,銀行存款,是不是我這邊這次收到這個款就把一月份作分錄用紅字處理就可以了
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因為銀行利息?個稅退手續(xù)費預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個月,不是只有一個月?
哦,把這筆分錄做到6月份賬目以后再出財務(wù)報表,再把財務(wù)報表報到電子稅務(wù)局里去,是嗎?
你好,是的哦,是這樣的