您好 您看下我的前面給您整理的數(shù)據(jù)? 已經(jīng)找到問題 根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的

老師,您好,年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤。這個(gè)是我做賬的問題還是生成報(bào)表導(dǎo)致的,這個(gè)如果是生成報(bào)表導(dǎo)致的會(huì)不會(huì)是之前的會(huì)計(jì)修改或者調(diào)整了報(bào)表導(dǎo)致的呢,麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計(jì)提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒變化呢?問題會(huì)出在哪里呢
老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的,這月報(bào)稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的,這月報(bào)稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了
在稅務(wù)后臺(tái),在哪里看自己扣了多少社保
老師,請(qǐng)問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請(qǐng)問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報(bào)工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個(gè)合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個(gè)工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個(gè)
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會(huì)涉及到哪些稅款呢
老師,我申報(bào)10月個(gè)稅時(shí),給一個(gè)員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時(shí),可以把入職月份勾選到1月嘛,會(huì)有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對(duì)公支付一部分,員工報(bào)銷單報(bào)銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計(jì)是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會(huì)多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報(bào)還是?


那我怎么操作,改哪個(gè)?還是
還有就是年初不是也對(duì)不上嗎
改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置? 把在建工程減值準(zhǔn)備跟待攤費(fèi)用科目在資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù) 就平了?
怎么改呢,沒改的地方
資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的時(shí)候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程減值準(zhǔn)備的金額加進(jìn)去 或者您也可以做分錄調(diào)平? 待攤費(fèi)用2019年的 早就應(yīng)該攤銷掉了也應(yīng)該攤銷
這是期初余額,在建工程減值準(zhǔn)備也是
我知道 2019到現(xiàn)在 早就應(yīng)該處理掉了 您可以本期做分錄處理掉 不然就修改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 要取數(shù)到表里
怎么做分錄處理掉
借 在建工程減值準(zhǔn)備 借方負(fù)數(shù) 借 資產(chǎn)減值損失 借方正數(shù) 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用
您看下這個(gè)分錄做了 生成資產(chǎn)負(fù)債表是否平
對(duì)嗎下面的不對(duì)是嗎
下面一個(gè)分錄應(yīng)該是待攤費(fèi)用 您看您科目余額表 77094余額是哪個(gè)科目
在建工程里的待攤費(fèi)用
科目余額表上的科目代碼是7002 跟您錄入的會(huì)計(jì)憑證科目代碼根本就不一樣啊
調(diào)了期末對(duì)得上
期初對(duì)不上
這是不是財(cái)務(wù)軟件出問題了
期初是對(duì)不上的 因?yàn)槠诔跏巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)過來的 要想期初對(duì)上 那要到2019年的賬套里面去修改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 您軟件可以反結(jié)賬到2019年嗎?
可以反結(jié)賬、不知道怎能修改取數(shù)行不行
軟件沒有售后服務(wù)工程師么
有 取數(shù)公式怎么設(shè)在哪個(gè)項(xiàng)目
根據(jù)軟件不同 取數(shù)設(shè)置不同 具體要卡您自己軟件 軟件有售后服務(wù)工程師? 可以讓售后幫您設(shè)置啊