您好 您看下我的前面給您整理的數(shù)據(jù)? 已經(jīng)找到問(wèn)題 根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的
老師,您好,年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)。這個(gè)是我做賬的問(wèn)題還是生成報(bào)表導(dǎo)致的,這個(gè)如果是生成報(bào)表導(dǎo)致的會(huì)不會(huì)是之前的會(huì)計(jì)修改或者調(diào)整了報(bào)表導(dǎo)致的呢,麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計(jì)提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒(méi)變化呢?問(wèn)題會(huì)出在哪里呢
老師我想問(wèn)一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過(guò)來(lái)了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開(kāi)始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤(rùn)1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來(lái)附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤(rùn)4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對(duì)不對(duì),還有我接下去要怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的,這月報(bào)稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問(wèn)題了
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的,這月報(bào)稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問(wèn)題了
老師您好,出口貨物首次申請(qǐng)出口退稅,需要填四表明細(xì)的出口貨物收匯情況表嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下算的利潤(rùn)與賬面現(xiàn)金和銀行存款的變動(dòng)額相等嗎
個(gè)體戶(hù)定期定額。和核定征收。的區(qū)別:都不用年度匯算清繳?不用做賬,都可以開(kāi)專(zhuān)票和普票,年度都要工商年報(bào),股東的工資不能稅前扣除。股東的社保個(gè)人和公司承擔(dān)的全部可以扣除?不同:定期定額免增值稅和個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。核定征收:年度不超過(guò)120萬(wàn)免增值稅,交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,私人的車(chē)加油開(kāi)公司的發(fā)票可以嗎?
老師,出納收的錢(qián),那個(gè)收據(jù)上要蓋什么章子,財(cái)務(wù)章還是公章?
退休返聘人員可以直接簽訂勞動(dòng)合同?不需要購(gòu)買(mǎi)社保嗎?
老師,制造業(yè)企業(yè)成本核算有多少種核算方法?
每月增值稅申報(bào)表要打印出來(lái)保存嗎?增值稅申報(bào)表附列1一5等都要打印嗎
公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本是5000萬(wàn),已經(jīng)全部實(shí)繳到位,今年有通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬投入了1000萬(wàn),每一筆轉(zhuǎn)賬銀行回單都寫(xiě)了投資款,但是到目前營(yíng)業(yè)執(zhí)照還沒(méi)有變更注冊(cè)資本,營(yíng)業(yè)執(zhí)照依然是5000萬(wàn)注冊(cè)資本,可是賬面上是6000萬(wàn)的實(shí)收資本,現(xiàn)在不打算追加這筆1000萬(wàn)做投資款了營(yíng)業(yè)執(zhí)照也不打算去變更,請(qǐng)問(wèn)這種情況可以直接把賬面今年追加的1000萬(wàn)直接調(diào)成借款,從實(shí)收資本科目調(diào)到其他應(yīng)付款科目嗎?
應(yīng)收賬款保理融資的利息先付,一年后到期,才能開(kāi)票,怎么做賬
那我怎么操作,改哪個(gè)?還是
還有就是年初不是也對(duì)不上嗎
改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置? 把在建工程減值準(zhǔn)備跟待攤費(fèi)用科目在資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù) 就平了?
怎么改呢,沒(méi)改的地方
資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的時(shí)候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程減值準(zhǔn)備的金額加進(jìn)去 或者您也可以做分錄調(diào)平? 待攤費(fèi)用2019年的 早就應(yīng)該攤銷(xiāo)掉了也應(yīng)該攤銷(xiāo)
這是期初余額,在建工程減值準(zhǔn)備也是
我知道 2019到現(xiàn)在 早就應(yīng)該處理掉了 您可以本期做分錄處理掉 不然就修改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 要取數(shù)到表里
怎么做分錄處理掉
借 在建工程減值準(zhǔn)備 借方負(fù)數(shù) 借 資產(chǎn)減值損失 借方正數(shù) 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用
您看下這個(gè)分錄做了 生成資產(chǎn)負(fù)債表是否平
對(duì)嗎下面的不對(duì)是嗎
下面一個(gè)分錄應(yīng)該是待攤費(fèi)用 您看您科目余額表 77094余額是哪個(gè)科目
在建工程里的待攤費(fèi)用
科目余額表上的科目代碼是7002 跟您錄入的會(huì)計(jì)憑證科目代碼根本就不一樣啊
調(diào)了期末對(duì)得上
期初對(duì)不上
這是不是財(cái)務(wù)軟件出問(wèn)題了
期初是對(duì)不上的 因?yàn)槠诔跏巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的 要想期初對(duì)上 那要到2019年的賬套里面去修改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 您軟件可以反結(jié)賬到2019年嗎?
可以反結(jié)賬、不知道怎能修改取數(shù)行不行
軟件沒(méi)有售后服務(wù)工程師么
有 取數(shù)公式怎么設(shè)在哪個(gè)項(xiàng)目
根據(jù)軟件不同 取數(shù)設(shè)置不同 具體要卡您自己軟件 軟件有售后服務(wù)工程師? 可以讓售后幫您設(shè)置啊