企業(yè)所得稅申報(bào)表中的所得稅費(fèi)是利潤表中利潤總額*所得稅稅率
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中的利潤總額是包含了計(jì)提本年的所得稅費(fèi)用?所得稅不能稅前扣除?
財(cái)務(wù)軟件里的利潤表中所得稅費(fèi)用是3000多和申報(bào)表里的企業(yè)所得稅季報(bào)表里的本年已實(shí)際繳納是1040不一樣 用不用改下利潤表中所得稅費(fèi)用呢
我今年1月份月份申報(bào)去年的企業(yè)所得稅的時(shí)候,12月份的利潤表是有利潤的,但是有 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,減掉后顯示利潤就是負(fù)數(shù)了 就沒有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報(bào)企業(yè)所得稅。。稅務(wù)上的上一季度的利潤按照加計(jì)扣除后的負(fù)數(shù)來累計(jì)這季度的利潤嗎?
老師 請(qǐng)問所得稅預(yù)繳申報(bào)表 中營業(yè)成本 包括期間費(fèi)用嗎?所得稅申報(bào)表中的利潤總額需要跟利潤表的利潤總額相等嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表中的所得稅費(fèi)用是不是就是利潤表中的營業(yè)利潤?然后之前月度繳納的企業(yè)所得稅費(fèi)用要不要扣除的?
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺(tái)設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個(gè)步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個(gè)月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請(qǐng)問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請(qǐng)老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
老師請(qǐng)問 住房租金 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 如果是和朋友合租 那是各自抵 1500 還是 兩人平攤1500/月 。坐標(biāo)深圳
內(nèi)資個(gè)人是自然人獨(dú)資嗎?
可為什么財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)在企業(yè)所得稅申報(bào)表中帶不出來的?能否手動(dòng)修改的
你是先填了報(bào)表,后填企業(yè)所得稅申報(bào)表的吧
是的,數(shù)據(jù)帶不出
可以手動(dòng)填,填收入,成本跟利潤總額就可以了