你好,是的,是這樣的
你好,我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們是一般納稅人6%做設(shè)計(jì)服務(wù)的,上個月銷項(xiàng)是139599.12,進(jìn)項(xiàng)123908.77,然后原來應(yīng)該要按照這個差額繳納15690.35的增值稅,但是申請了加計(jì)扣除這個月可以用的,就是進(jìn)項(xiàng)*10%加進(jìn)去以后進(jìn)項(xiàng)變成了136299.65,那么實(shí)際要繳納的增值稅變成了3299.47。那我這個增值稅的分錄是要怎么寫啊?
老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思啊?每個月增值稅不是銷賬減去進(jìn)項(xiàng)得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因?yàn)槲掖咚麄冮_進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來,我沒有進(jìn)項(xiàng)票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項(xiàng)票出去了,說沒有發(fā)票了
老師好,請問一般納稅人當(dāng)月開出專票,如果沒有進(jìn)項(xiàng)就只能按票面繳納增值稅?次月15號之前開來的進(jìn)項(xiàng)可否抵扣這銷項(xiàng)?
我們公司是一般納稅人,本月只有銷項(xiàng)金額200元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,那我可以正常按照200元的銷項(xiàng)金額申報(bào)增值稅吧?我有大額進(jìn)項(xiàng)可以選擇先不認(rèn)證可以嗎?就按銷項(xiàng)多少就交多少增值稅可以吧?
請問老師,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額,可以這樣子做分錄嗎?年度終了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅能平嗎?
老師你好,我6月份有幾張票認(rèn)證了,但是現(xiàn)在我想把他轉(zhuǎn)出,這個月操作可以不
酒店生日宴升學(xué)宴做KT板 這個費(fèi)用應(yīng)該放在什么科目
你好,老師,我想問一下,我之前在上一家公司做出納,然后偶爾做小規(guī)模的會計(jì),然后還報(bào)稅。然后我現(xiàn)在離職了,我的離職證明上寫的是會計(jì)崗位。我去面試的時候,我說我做的是總賬會計(jì),像那種大公司,他如果真的背調(diào)的話,他能查出來我之前做的是出納對嗎還是要背調(diào)什么呢
個體戶金店的庫存怎么統(tǒng)計(jì)合理
老師,我們公司有2個員工繳納公積金,單位616元,個人616元,加一起是1232元,其中一個員工的公積金全部自己承擔(dān),請問計(jì)提和繳納公積金分錄怎么寫?
老師,舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修支出20000元,沒有收到發(fā)票,怎么寫分錄
老師,您好,我們個人和公司開張發(fā)票4500元的,開勞務(wù)費(fèi),公司會不會扣我們20%個稅,或者有什么麻煩嗎?
老師,個稅更正上月的,個稅上月已交,在更正最后一步應(yīng)補(bǔ)稅款還是顯示上月的金額,怎么辦
老師請問我們公司多給其他公司多開增值稅發(fā)票113958.27元,對方破產(chǎn)不干了,老板說收不回來了,請問借方應(yīng)收賬款掛113958.27元怎么做平會計(jì)分錄?請老師指點(diǎn)
我們做的進(jìn)項(xiàng)暫估金額這個,只是做賬而已,這個等進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來之后他,而后才能結(jié)轉(zhuǎn)成本了
是針對上面的回復(fù),有什么疑問嗎?
沒有什么疑問,主要就是先前不是很明白這個發(fā)票抵扣的事情,必須當(dāng)月發(fā)票必須進(jìn)來,我以為8月可以把6月份的都可以抵扣呢
你好,需要在當(dāng)月取得對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以抵扣的? 之后月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額,無法抵扣之前月份的銷項(xiàng)發(fā)票稅額?
老師,您看下這個是需要交納這些稅嗎?
你好,沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,根據(jù)你提供的圖片,增值稅應(yīng)納稅額是85961.3才對啊?
那就是全額繳稅了,印花稅一般是多長時間交納一次
你好,印花稅通常是按季度申報(bào)的