看一下年初數(shù)據(jù),自己能修改吧。
老師第三季度資產(chǎn)負(fù)債表,電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí),上面的期末余額和年初余額怎么填寫(xiě)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)上的年初余額不對(duì),這個(gè)改呢?之前也不是我報(bào)的
報(bào)季報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表打開(kāi)就有一列年初余額,這數(shù)字既不是上季度的起初數(shù),也不是年初數(shù),我填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)是按照系統(tǒng)自帶出來(lái)的期初數(shù)填,還是按照我自己的資產(chǎn)負(fù)債表表上的年初數(shù)填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師我稅務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和會(huì)計(jì)上的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不一致,可以在這次做稅務(wù)12月份季報(bào)時(shí)改正過(guò)來(lái)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表稅務(wù)局填報(bào),上年年末余額是按照系統(tǒng)生成的填嗎?還是按照自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)上年年末余額,因?yàn)樨?fù)債那邊有個(gè)上年年末余額,電子稅務(wù)局自己出來(lái)的數(shù),跟我財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)不一樣
請(qǐng)問(wèn),貨架折舊年限是幾年
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下住房公積金強(qiáng)制繳納了嗎?如果公司不給交,員工告我們需要補(bǔ)嗎?我們公積金沒(méi)開(kāi)戶(hù)。
1.3月10日,14151.1美元,7.2359,102395.94 老師好,我家外貿(mào)公司,這是我家收的一筆款,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),很多日用雜品還有小商品沒(méi)有成本發(fā)票,風(fēng)險(xiǎn)高嗎
老師你好!我是個(gè)體戶(hù),前天接到稅務(wù)通知要繳納2022年到2024年的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅;我查了一下前幾年的成本大,應(yīng)付職工薪酬大,已到稅務(wù)大廳更正 請(qǐng)問(wèn)這種情況今年賬務(wù)怎么處理?
你好老師,麻煩你問(wèn)下,建設(shè)勞務(wù)公司委托其他公司辦理企業(yè)資質(zhì),需要對(duì)方開(kāi)具發(fā)票嗎
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓人未實(shí)繳,賬上有盈余。轉(zhuǎn)讓的個(gè)稅=(賬上的盈余*股比-轉(zhuǎn)讓價(jià)格-代辦費(fèi)-印花稅)*20%,是嗎?
我們是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購(gòu)了一批產(chǎn)品1000臺(tái),于2025年9月3日?qǐng)?bào)關(guān)出口了200臺(tái),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)9月份如何填報(bào)增值稅申報(bào)表的收入和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?確認(rèn)增值稅收入的同時(shí)要確認(rèn)所得稅收入嗎?
老師好,個(gè)體工商戶(hù)(農(nóng)場(chǎng))是一般納稅人,有時(shí)從個(gè)人那買(mǎi)點(diǎn)農(nóng)藥,農(nóng)膜500元以下的開(kāi)收據(jù)。要在個(gè)稅匯算清繳時(shí)調(diào)增嗎?
老師好,科目余額的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是287745可是結(jié)轉(zhuǎn)損益的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有121603.7這是哪里出錯(cuò)了?
去看下你第一季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是不是對(duì)的?
第一季度不是我申報(bào)的,我是剛接手過(guò)來(lái)的,那如果我改第一季度的有影響嗎?
你去看下第一季度的。
好的,那我先看看第一季度
可以的 可以看下的
老師就是我在線填寫(xiě)的時(shí)候不是可以手寫(xiě)嗎,那我把年初余額寫(xiě)成與第二季度相符的數(shù)成不成 還有就是,我看前會(huì)計(jì)她申報(bào)所得稅的時(shí)候沒(méi)季都是收入和成本,她可能是想?yún)R算清繳的時(shí)候交,但是6月份利潤(rùn)表有9萬(wàn)多的利潤(rùn),那我也按照她這樣做,這樣有風(fēng)險(xiǎn)不
年初數(shù)。和你第一季度是一樣的 這個(gè)年初數(shù)是去年12月末的余額。
不想交稅先暫估的
也暫估的話,是可以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本寫(xiě)一樣的數(shù)對(duì)吧
是的對(duì)的, 可以暫估費(fèi)用
好的,老師我再問(wèn)一下,就是個(gè)稅申報(bào)的話,本來(lái)我們應(yīng)該是十號(hào)發(fā)工資,由于資金問(wèn)題,我們老板到現(xiàn)在還沒(méi)有,不是15號(hào)過(guò)后不能申報(bào)了嗎,那我6月的個(gè)稅怎么弄,按照工資表的實(shí)發(fā)數(shù)來(lái)報(bào)還是怎么弄
你好本月申報(bào)的是上個(gè)月發(fā)下午的