你好,你看看是不是有免抵額,免抵額也是做為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
公司5月份有一張報(bào)關(guān)單里面有出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,有可以申請退稅的,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷部分5月份沒有報(bào)收入,現(xiàn)在要更正申報(bào),但是又不能退回5月勾選發(fā)票,要全額繳稅,現(xiàn)在除了更正申報(bào)全額有什么其他更好的辦法嗎
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時(shí)作廢,6月份按開票數(shù)申報(bào)繳納稅款,6月份對開重部分進(jìn)行沖紅,準(zhǔn)備申請退稅,但是申報(bào)表上卻自動(dòng)到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進(jìn)行退稅了,沖紅不應(yīng)該顯示應(yīng)退稅嗎
我們公司當(dāng)月有貨物出口,也當(dāng)月開具了出口發(fā)票,但是由于內(nèi)銷太多,次月沒有申報(bào)出口退稅,請問次月是否還要申報(bào)繳納附加稅?
您好,我們企業(yè)4月5月分別退了兩筆留抵退稅,6月份的時(shí)候又繳納了8萬的增值稅,但是沒有繳納附加稅,報(bào)表中顯示的也是不用繳納,現(xiàn)在稅務(wù)審核我們企業(yè)不符合要求,要把4.5月退的稅還回去,那么我們6月繳納的增值稅需要補(bǔ)繳附加稅嘛
老師,假設(shè)6月份一般人的銷項(xiàng)是60,進(jìn)項(xiàng)是 65,留底5; 7月份的銷項(xiàng)是80,進(jìn)項(xiàng)是70 如果6月份不申請留抵退稅,那7月份增值稅是80-70-5=5,附加稅是5*(5%+3%+2%)=0.5 如果6月份申請留抵退稅,那就是沒有留抵了,那7月份增值稅是70-60=10,附加稅是10*(5%+3%+2%)=1 申請留抵退稅還要多交附加稅,老師,你看我算的是有啥問題么
第3問求必要收益率,按公式來算=4%+2.4*(3%-4%)=1.6% 為什么答案是4%+2.4*3% ?
公司未簽訂勞動(dòng)合同,補(bǔ)給員工的雙倍工資違約金需要報(bào)員工個(gè)稅嗎
@董孝彬老師您好,我對這個(gè)可轉(zhuǎn)換債券理解的不好,我感覺有的題考察的比較細(xì)膩,您不能給我講一下贖回條款,強(qiáng)制性贖回條款,回售條款,大致意思,大白話最好,為什么會(huì)贖回,為什么會(huì)回售,我感覺自己還是懵懵懂懂的沒有真正理解,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,這道題的A選項(xiàng),我覺得對通貨膨脹不理解,您能不能用大白話讓我一下記住通貨膨脹是什么,通過膨脹為什么會(huì)導(dǎo)致有價(jià)證券價(jià)格下降,增加資金需求造成籌資困難。我發(fā)現(xiàn)我做了很多關(guān)于通貨膨脹得就知道開源節(jié)流,簽訂長期購貨合同
老師,我們在2025年收到了40萬的運(yùn)輸發(fā)票,有28萬的是2024的運(yùn)輸費(fèi)用.賬務(wù)處理該如何做呢
老師,想問下普惠性幼兒園的賬務(wù)是怎么做的呢,難不難,我之前做建筑公司會(huì)計(jì)的
給別人開發(fā)票收幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,這2題哪個(gè)是對的,母題15用的預(yù)算產(chǎn)量10000,拼圖5題用的是實(shí)際產(chǎn)量9000,有點(diǎn)矛盾了,我認(rèn)為用實(shí)際產(chǎn)量是對的,求解?
外貿(mào)企業(yè),出口退稅視同內(nèi)銷,電子稅務(wù)局如何操作
在判斷購置項(xiàng)目方案是否可行時(shí),里面購置的固定資產(chǎn)折舊在題目里面給出兩個(gè)條件,一個(gè)是按公司的折舊方法,一個(gè)是按稅法的折舊方法,算現(xiàn)金流量時(shí),折舊抵稅以哪個(gè)為準(zhǔn)計(jì)算,還有在處置的時(shí)候,又是按實(shí)際變現(xiàn)款和稅法算出來的賬面算差額還是公司算出來的賬面算差額?
是的,5月有免抵額
抵額也是做為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
免抵額也是做為附加稅的計(jì)稅依據(jù)
那增值稅的免抵稅額是怎么算出來的
當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額;
好的謝謝老師解答
不客氣,祝你工作順利