你好需要交增值稅,需要做收入
老師,我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點(diǎn)和管理費(fèi),老板沒(méi)有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!掛靠方是個(gè)人,到底怎么處理?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計(jì)算的表,怎么做憑證
建筑公司,有人把項(xiàng)目掛靠給我公司,具體業(yè)務(wù):開發(fā)票不含稅金額請(qǐng)357757.37元,增值稅28330.49元,附加稅2977.40元,印花稅100.37元,企業(yè)所得稅6691.26元,我們收的管理費(fèi)是13478.46元,收到工程款330697.12元付給掛靠方金額326291.5元,現(xiàn)在欠掛靠方4465.62元。收到材料發(fā)票236074.44元,人工97619.97元。求做賬分錄,在余額表里看查看到所欠金額和所欠成本,應(yīng)要和對(duì)方對(duì)賬需要看是否欠錢和對(duì)方成本是否給足,我們公司只收管理費(fèi),除了管理費(fèi)是我公司的,其他的都是掛靠方承擔(dān),我們打款也是根據(jù)收到工程款直接扣除稅費(fèi),管理費(fèi)后打給掛靠方。
老師,我公司是被掛靠方,我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),這部分都是從工程款里面扣,掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子,管理費(fèi)沒(méi)法扣除了,對(duì)方交過(guò)來(lái)的,這部分錢我也不給對(duì)方開票,那我怎么做賬?我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎?所得稅呢
老師,我公司是被掛靠方,我們收取掛靠方的稅金和管理費(fèi),這部分都是從工程款里面扣,掛靠方提供發(fā)票是扣完稅金管理費(fèi)后的金額。但是這次是我們給掛靠方的是房子,管理費(fèi)沒(méi)法扣除了,對(duì)方交過(guò)來(lái)的,這部分錢我也不給對(duì)方開票,那我怎么做賬?我收的管理費(fèi)需要交增值稅嗎?所得稅呢
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒(méi)有
老師 我們業(yè)務(wù)出國(guó) 在國(guó)外定的酒店開的發(fā)票是國(guó)外給開具的發(fā)票 拿回國(guó)報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)