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老師,請問銷售第三方軟件開票之后,填增值稅納稅申報表的時候是填在13%銷售貨物、加工修理修配勞務那一欄還是填在13%銷售服務、無形資產那一欄呢

2024-07-12 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-12 10:05

是填在13%銷售貨物、加工修理修配勞務那一欄

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快賬用戶1126 追問 2024-07-12 10:05

為什么不是填在無形資產那里啊,這個是軟件產品,是屬于無形資產吧

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:07

軟件是按銷售貨物的稅目里邊的,不是服務

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快賬用戶1126 追問 2024-07-12 10:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-12 10:11

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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是填在13%銷售貨物、加工修理修配勞務那一欄
2024-07-12
你好 請問一下,你實際的業(yè)務是什么,對應的增值稅是什么
2023-01-10
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的相應欄次;
2024-02-19
你好在13%勞務里面填寫。
2020-12-12
_銷售店是按照銷售商品來填寫13%稅率。
2023-10-12
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