現(xiàn)在聯(lián)系對方開負數(shù)發(fā)票紅沖
老師 當(dāng)時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應(yīng)付賬款后面付錢沒減應(yīng)付賬款 導(dǎo)致現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行 當(dāng)時付款的時候又借 庫存商品 貸 銀行存款 這樣會不會重復(fù)入庫了 老師這該怎么調(diào)賬呢
現(xiàn)在公司統(tǒng)計了一下,去年所有供應(yīng)商全年給了一百多萬返利,都是給的現(xiàn)金,當(dāng)時賬上沒做,也沒有發(fā)票,這筆款賬上怎么做賬
對公賬戶付貨款一部分,個人賬戶付貨款一部分,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開多了,估計是把個人賬戶付款的也開票了,幾年的一共多開了幾百萬,這種情況怎么處理賬務(wù)啊
對公賬戶付貨款一部分,個人賬戶付貨款一部分,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商發(fā)票開多了,估計是把個人賬戶付款的也開票了,幾年的一共多開了幾百萬,這種情況怎么處理賬務(wù)啊,多開的票我這邊是稅務(wù)系統(tǒng)認證勾選申報了,我的庫存也是根據(jù)對方開的發(fā)票入庫了,導(dǎo)致賬面欠下供應(yīng)商幾百萬,庫存多下幾百萬,我這個應(yīng)該怎么處理呀,
付款一部分走公戶,一部分走老板的個人賬戶付的,當(dāng)初和供應(yīng)商說的是走老板個人賬戶付的不要發(fā)票,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公戶私戶供應(yīng)商全給開票了,以前賬務(wù)做的一塌糊涂,現(xiàn)在核對發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開了幾年了,稅務(wù)申報進項也勾選認證了,現(xiàn)在我們賬上沒做私戶付的,導(dǎo)致賬面顯示欠供應(yīng)商一百多萬,我這個賬務(wù)怎么處理
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報關(guān)忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
然后紅沖以后賬務(wù)怎么處理?之前做過庫存商品
借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
那以前已經(jīng)入過庫,結(jié)轉(zhuǎn)過成本的
虛假的結(jié)轉(zhuǎn)的成本直接調(diào)整未分配利潤