做在建工程,完工之后和你的房屋一塊轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
老師你好,我公司17年和園區(qū)簽訂了購(gòu)房合同,預(yù)付了一部分房款,就是建好的廠(chǎng)房賣(mài)給我公司,記入哪個(gè)科目合適? 今年又支付了兩筆房款,現(xiàn)在已經(jīng)入住,房款還沒(méi)有支付完畢,實(shí)際面積和金額要等到房子驗(yàn)收后才能準(zhǔn)確確定!付款的時(shí)候我要記入哪個(gè)科目?什么時(shí)候轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
一家餐飲公司現(xiàn)在裝修期間,裝修費(fèi)用記長(zhǎng)期待分?jǐn)傎M(fèi)用,空調(diào)桌椅 廚房設(shè)備等計(jì)入固定資產(chǎn)。請(qǐng)問(wèn)老師就像買(mǎi)辦公用品還有些管理費(fèi)用,因?yàn)槭抢习逯苯泳桶彦X(qián)給支付了。因?yàn)檫€沒(méi)有開(kāi)業(yè),公司賬上也沒(méi)錢(qián),也沒(méi)收入。只有支出,還是老板私人微信付的錢(qián)。現(xiàn)在就是賬上沒(méi)錢(qián),沒(méi)收入,只有支出。我從怎么做賬???
老師我預(yù)付的裝修費(fèi)用還沒(méi)有給我開(kāi)發(fā)票,但是我們房屋已經(jīng)裝修完畢進(jìn)入使用,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我把預(yù)付裝修費(fèi)這塊增加房產(chǎn)原值,我付的錢(qián)掛在預(yù)付賬款,進(jìn)固定資產(chǎn)怎么做分錄啊老師
老師,公司法人以個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)了辦公室,產(chǎn)生的裝修費(fèi)公司可以付嗎?還有個(gè)情況,以公司名義也買(mǎi)了房子,但是款還沒(méi)付清,預(yù)計(jì)年底付清,公司買(mǎi)的房子不知道會(huì)不會(huì)產(chǎn)生裝修費(fèi)。這個(gè)有影響嗎?
我們公司買(mǎi)了一處廠(chǎng)房,沒(méi)有產(chǎn)權(quán)證明也沒(méi)有土地使用證,那房產(chǎn)土地稅會(huì)怎么核定?后續(xù)的裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤,待攤多少年合適?如果在該地上又新建了房子,這房子可以計(jì)入固定資產(chǎn)吧
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個(gè)體工商戶(hù)(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票戶(hù)名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個(gè)人賬號(hào),這個(gè)店沒(méi)有開(kāi)對(duì)公賬戶(hù),銀行退回了,告訴說(shuō)是戶(hù)名不對(duì),請(qǐng)問(wèn),1、這個(gè)發(fā)票開(kāi)具的正確嗎?2、按照這個(gè)發(fā)票可以把款打到個(gè)人賬戶(hù)里嗎?
為什么溢價(jià)的,債權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化敏感 折價(jià)的,不敏感?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒(méi)有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓?zhuān)@樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答