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老師我的利潤表是季報(bào),因4月有紅沖一筆管理費(fèi)用,現(xiàn)在早報(bào)第二季報(bào)利潤表,管理費(fèi)用呈現(xiàn)的是負(fù)數(shù),可以申報(bào)嗎?有什么影響 沒有?

2024-07-10 15:03
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沒事的,調(diào)整了損益就是那樣子的

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沒事的,調(diào)整了損益就是那樣子的
2024-07-10
同學(xué),你好,你這個(gè)應(yīng)該是欠的四季度所得稅本年累計(jì)利潤總額是-150,你申報(bào)錯(cuò)了,是這個(gè)意思嗎,這個(gè)應(yīng)該去稅務(wù)局做更正申報(bào)。重新報(bào)一下。
2021-03-16
那個(gè)建議更正1.2季度的報(bào)表,紅沖恐怕申報(bào)通不過的
2024-10-08
您好,補(bǔ)繳,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款
2021-07-07
你好!這個(gè)要看你們那邊稅務(wù)局的系統(tǒng)是怎么設(shè)置的,一般這樣操作 沒問題,只要不搞成負(fù)數(shù)。
2021-01-13
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