您好,計提分紅是:借 未分配利潤——分紅 貸:其他應付款-***;支付的時候,借:其他應付款-*** 貸:銀行,

給股東分配未分配利潤這樣做對嗎??:首先過度:借:未分配利潤貸:利潤分配——應付股利 然后支付的時候借:利潤分配-應付股利貸:應付股利 ,然后在應付股利貸:銀行存款
請問老師,我這個 分紅做的對嗎? 股東分紅做的會計分錄: 1、計提分紅款: 借:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 貸:應付現(xiàn)金股利 2、應付分紅款: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付現(xiàn)金股利 3、支付分紅款時: 借:應付現(xiàn)金股利 貸:銀行存款/現(xiàn)金
期中分紅分錄: 結轉本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤 計提分紅:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應付股利 支付分紅:借:應付股利,貸:銀行存款 整體的分紅完成,不考慮稅款的情況下是這樣做分錄嗎?
老師,請問分紅的分錄,是先 借應付利潤,貸銀行存款 再,借利潤分配-未分配利潤,貸利潤分配-應付利潤 再,借利潤分配-應付利潤,貸應付利潤 3筆分錄嗎
分紅的會計分錄: 借:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 貸:應付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應付現(xiàn)金股利 支付時 借:應付股利 貸:銀行存款 老師,分紅分錄是這樣嗎
資產負債表原值等于累計折舊。注銷時,還能繼續(xù)使用,變賣給普通人,不開發(fā)票。分錄怎么樣?才能把資產負債表得固定資產原值與累計折舊清零?
是個貿易又加工螢石粉的企業(yè),10月份開進來一張進項螢石粉說是貿易性質,然后又是這家公司給開出去說是加工后的螢石粉,這種有沒有風險?
老師 勾臂垃圾箱開票時 稅收分類編碼是什么呢? 鐵的
老師,工資多發(fā)了1塊錢,工資表做錯了,大額扣的是22,我給按21扣的,導致工資多發(fā)了1塊錢這種情況咋辦啊
一般納稅人申報增值稅,一般申報順序是,先填所有附表再填主表嗎?減免的是最后填嗎
老師,您好!如:上一年的銀行余額是100元,請問做銀行存款明細賬時,摘要:期初余額,借方:100,方向是借方,余額:100,這樣寫對不對?
股東陸續(xù)轉入的款,用于經營,可以計入資本公積嗎?投入的超注冊資金20萬
維修改造開發(fā)票屬建筑服務一修繕服務,還是勞務大類
你好,請問促銷費有限額嗎?
老師,公司股權變更,要交哪些稅
那未分配利潤需要結轉嗎?
不需要,您在財務軟件岳結結轉的時候,會自動結轉的