可以的。借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
老師您好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn),5月份付款20萬(wàn)元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn),還未付8萬(wàn)(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬(wàn),分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開(kāi)了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現(xiàn)在發(fā)票全部回來(lái)了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
老師您好,我遇到的問(wèn)題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,有100多萬(wàn)吧,我們都已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣了,我們做的會(huì)計(jì)分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費(fèi)用——房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用——房租 這個(gè)月因?yàn)橐孔膺@方面申請(qǐng)政府補(bǔ)助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開(kāi)的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬(wàn)),全部重新開(kāi)成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問(wèn)題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會(huì)了
請(qǐng)老師給看一下,一次性支付了一年以上的費(fèi)用時(shí),發(fā)生時(shí)和攤銷時(shí)的分錄這樣做正確嗎?另外,請(qǐng)問(wèn)一下,如果是固定資產(chǎn)折舊的話,是下月才開(kāi)始的嗎? 發(fā)生時(shí) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 xx 貸:銀行存款 xx 攤銷時(shí): 借:管理費(fèi)用 ×× 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 xx
你好,公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬(wàn),電纜電線花了幾萬(wàn),做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了,發(fā)票還沒(méi)到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請(qǐng)明細(xì)說(shuō)明做賬分錄謝謝
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
這樣子不用調(diào)賬了,收到開(kāi)來(lái)的專項(xiàng)發(fā)票怎么做賬
你好,第二個(gè)分錄借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
第二個(gè)分錄修改成這個(gè)就可以了。
你好,看看這樣子可以嗎,這幾筆分錄可以嗎
借管理費(fèi)用貸銀行存款負(fù)數(shù)的這一個(gè),這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?
這個(gè)是折舊啊,借管理費(fèi)折舊,難道不用折舊
這樣子看,清楚
你好,他是按月攤銷,它不是折舊。
攤銷的時(shí)候,是借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。你紅沖的時(shí)候,應(yīng)該是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)。
以上分錄有沒(méi)有做錯(cuò)過(guò),有就提供下新分錄,謝謝。
給你舉個(gè)例子,假設(shè)是100,你攤銷了20,然后他中間來(lái)了發(fā)票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款100 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20 現(xiàn)在發(fā)票到了, 借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款100, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,20/(1加稅率)
然后,以后每個(gè)月正常攤銷就行。借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這里都是不含稅的了。
還是看不懂,你覺(jué)得我拍照分錄有問(wèn)題嗎,不用那么復(fù)雜,簡(jiǎn)單點(diǎn),我現(xiàn)在沒(méi)有設(shè)計(jì)到應(yīng)付這個(gè)科目啊,難道又要沖銷分錄嗎, 我之前分錄 借 長(zhǎng)期 20 貸 銀行 20 借管理 15 進(jìn)項(xiàng)5 貸長(zhǎng)期 20 這樣不可以嗎 在弄一個(gè)折舊
那你發(fā)票到了之后,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅沖你不能借銀行存款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?因?yàn)樗麤](méi)有銀行回單呀,他就是用了一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替了你。暫估和發(fā)票的差了多少,我只給你調(diào)整這個(gè)差額,其他的不調(diào)整,
你的管理費(fèi)用多做了多少吧?
我還是沒(méi)看到,第一筆借長(zhǎng)期 貸銀 第二筆 借長(zhǎng)期 貸銀行 第三筆也是同樣分錄,收到發(fā)票,這三筆不正常嗎,我需要怎么做賬,收到發(fā)票怎么做賬
借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 你得紅沖這些沒(méi)有發(fā)票的吧?
當(dāng)時(shí)做了多少寫多少,這里理解嗎?如果不理解的話,具體的哪里不理解?用應(yīng)付賬款是因?yàn)殄X沒(méi)有退回來(lái),用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替你,也可以用預(yù)付賬款呀,哪個(gè)都行。你怎么好理解,怎么來(lái)做。
是不是這樣子,但是這個(gè)管理折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)
又要做固定資產(chǎn)了,租賃進(jìn)來(lái)的不要做固定資產(chǎn)。第一個(gè)分錄和第二個(gè)是正確的,最后一個(gè)不對(duì),還是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
但是管理費(fèi)用折舊這步出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要怎么處理 這個(gè)金額是1406.16
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款 jie管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 補(bǔ)之前的攤銷 把你這個(gè)固定資產(chǎn)改成我的第一步,然后按月分?jǐn)偂?
這樣子可以,以后每個(gè)月攤銷借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤 按照這個(gè)攤銷
可以的,把這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目修改一下,改攤銷費(fèi)