可以的。借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

老師您好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬(wàn),5月份付款20萬(wàn)元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬(wàn)萬(wàn)已付30萬(wàn),還未付8萬(wàn)(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用10萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 借:預(yù)付賬款—張三10萬(wàn) 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬(wàn) 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬(wàn)發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬(wàn)的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬(wàn),分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開(kāi)了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷(xiāo) 我知道要次月攤銷(xiāo) 現(xiàn)在發(fā)票全部回來(lái)了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
請(qǐng)老師給看一下,一次性支付了一年以上的費(fèi)用時(shí),發(fā)生時(shí)和攤銷(xiāo)時(shí)的分錄這樣做正確嗎?另外,請(qǐng)問(wèn)一下,如果是固定資產(chǎn)折舊的話(huà),是下月才開(kāi)始的嗎? 發(fā)生時(shí) 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 xx 貸:銀行存款 xx 攤銷(xiāo)時(shí): 借:管理費(fèi)用 ×× 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 xx
你好,公司是租的裝修費(fèi)花了幾萬(wàn),電纜電線(xiàn)花了幾萬(wàn),做賬時(shí)候直接記到管理費(fèi)用貸銀行存款了,發(fā)票還沒(méi)到已經(jīng)付款了一大部分了,發(fā)票到了需要怎么做賬。那是不是做了,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在需要怎么更正。如果是內(nèi)賬可不可以直接記 借管理 貸銀行。請(qǐng)明細(xì)說(shuō)明做賬分錄謝謝
你好,租的工廠裝修買(mǎi)了電線(xiàn)電纜發(fā)了五萬(wàn)多,分三次付款的,付款分錄借長(zhǎng)期待攤 貸銀行存款 折舊時(shí) 借管理費(fèi)用 折舊 貸長(zhǎng)期待攤 以上分錄正確嗎, 收到發(fā)票我們?cè)趺醋鲑~ 請(qǐng)寫(xiě)出來(lái) 謝謝
個(gè)稅是怎么計(jì)算的,有幾個(gè)檔
購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器設(shè)備沒(méi)有發(fā)票,但是出口報(bào)關(guān)了,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單要開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)的這個(gè)機(jī)器可以稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個(gè)員工忘記申報(bào)個(gè)稅了,怎么辦
老師,專(zhuān)款專(zhuān)用的賬務(wù)怎么處理的呀?
2月的費(fèi)用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請(qǐng)老師列示
我們是賣(mài)礦車(chē)和高空車(chē)的公司,業(yè)務(wù)員提了銷(xiāo)售單,我們負(fù)責(zé)審核單價(jià),同時(shí)怎么在他提的銷(xiāo)售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個(gè)銷(xiāo)售單上在如何做? 一筆銷(xiāo)售單,我怎么能知道收沒(méi)收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個(gè)銷(xiāo)售單是同一筆定金的話(huà)怎么做
老師好,問(wèn)一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費(fèi)取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費(fèi)用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請(qǐng)問(wèn)酒店給我司開(kāi)出的發(fā)票開(kāi)票項(xiàng)目寫(xiě)什么?餐飲或者住宿,會(huì)議,電費(fèi)好像都不合適
打車(chē)得過(guò)路費(fèi)開(kāi)不了,報(bào)銷(xiāo)是能寫(xiě)明確,用其他的票抵嗎?


這樣子不用調(diào)賬了,收到開(kāi)來(lái)的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬
你好,第二個(gè)分錄借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)貸、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
第二個(gè)分錄修改成這個(gè)就可以了。
你好,看看這樣子可以嗎,這幾筆分錄可以嗎
借管理費(fèi)用貸銀行存款負(fù)數(shù)的這一個(gè),這個(gè)是什么業(yè)務(wù)?
這個(gè)是折舊啊,借管理費(fèi)折舊,難道不用折舊
這樣子看,清楚
你好,他是按月攤銷(xiāo),它不是折舊。
攤銷(xiāo)的時(shí)候,是借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。你紅沖的時(shí)候,應(yīng)該是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用負(fù)數(shù)。
以上分錄有沒(méi)有做錯(cuò)過(guò),有就提供下新分錄,謝謝。
給你舉個(gè)例子,假設(shè)是100,你攤銷(xiāo)了20,然后他中間來(lái)了發(fā)票,借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款100 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20 現(xiàn)在發(fā)票到了, 借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用100, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款100, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用20, 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)20 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,20/(1加稅率)
然后,以后每個(gè)月正常攤銷(xiāo)就行。借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這里都是不含稅的了。
還是看不懂,你覺(jué)得我拍照分錄有問(wèn)題嗎,不用那么復(fù)雜,簡(jiǎn)單點(diǎn),我現(xiàn)在沒(méi)有設(shè)計(jì)到應(yīng)付這個(gè)科目啊,難道又要沖銷(xiāo)分錄嗎, 我之前分錄 借 長(zhǎng)期 20 貸 銀行 20 借管理 15 進(jìn)項(xiàng)5 貸長(zhǎng)期 20 這樣不可以嗎 在弄一個(gè)折舊
那你發(fā)票到了之后,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用紅沖你不能借銀行存款貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?因?yàn)樗麤](méi)有銀行回單呀,他就是用了一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替了你。暫估和發(fā)票的差了多少,我只給你調(diào)整這個(gè)差額,其他的不調(diào)整,
你的管理費(fèi)用多做了多少吧?
我還是沒(méi)看到,第一筆借長(zhǎng)期 貸銀 第二筆 借長(zhǎng)期 貸銀行 第三筆也是同樣分錄,收到發(fā)票,這三筆不正常嗎,我需要怎么做賬,收到發(fā)票怎么做賬
借應(yīng)付賬款 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸管理費(fèi)用 你得紅沖這些沒(méi)有發(fā)票的吧?
當(dāng)時(shí)做了多少寫(xiě)多少,這里理解嗎?如果不理解的話(huà),具體的哪里不理解?用應(yīng)付賬款是因?yàn)殄X(qián)沒(méi)有退回來(lái),用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)代替你,也可以用預(yù)付賬款呀,哪個(gè)都行。你怎么好理解,怎么來(lái)做。
是不是這樣子,但是這個(gè)管理折舊出現(xiàn)負(fù)數(shù)
又要做固定資產(chǎn)了,租賃進(jìn)來(lái)的不要做固定資產(chǎn)。第一個(gè)分錄和第二個(gè)是正確的,最后一個(gè)不對(duì),還是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
但是管理費(fèi)用折舊這步出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要怎么處理 這個(gè)金額是1406.16
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款 jie管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用, 補(bǔ)之前的攤銷(xiāo) 把你這個(gè)固定資產(chǎn)改成我的第一步,然后按月分?jǐn)偂?
這樣子可以,以后每個(gè)月攤銷(xiāo)借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤 按照這個(gè)攤銷(xiāo)
可以的,把這個(gè)管理費(fèi)用二級(jí)科目修改一下,改攤銷(xiāo)費(fèi)