您好,應(yīng)該是做了無票收入的呢。
老師,我們是裝修公司,9月開票銷項為93019.81,進(jìn)項有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應(yīng)交增值稅1297.99。然后9月份異地預(yù)繳了增值稅1834.41,這個增值稅申報的時候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?
由于進(jìn)項稅額留抵太多 我這個月想繳稅交不了 我可以在增值稅申報的時候 把今年合同簽訂但是未開發(fā)票的 收入申報在未開票收入那列嗎 繳納增值稅,申報未開票收入有什么風(fēng)險?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
我們這上個月開票11600,會計勾選進(jìn)項12000,可還是交了1200的稅,不是能留抵嗎,現(xiàn)在是留抵有風(fēng)險嗎,他是不是做了無票收入,是為什么交這么多少增值稅
我們這上個月開票11600,會計勾選進(jìn)項12000,可還是交了1200的稅,不是能留底嗎,現(xiàn)在是留底有風(fēng)險嗎,是不是做了無票收入,可為什么交這么多稅呢
一般納稅人開房租費發(fā)票是幾個點
老師,私立幼兒園收取的取暖費,屬不屬于免稅收入
請問前期做錯的賬進(jìn)入待處理財產(chǎn)損益,這個待處理財產(chǎn)損益以后該怎么處理?
如果預(yù)付賬款有貸方余額,做報表的時候可不可以把它加到應(yīng)付賬款項目中去?
請問老師我們公司是文化傳媒公司,和平臺簽訂合同屬于印花稅范圍嗎
個體工商戶的查賬征收可以申請轉(zhuǎn)核定征收嗎?
事業(yè)單位聘用人員沒有簽訂勞動合同,后考到體制內(nèi)單位需要工齡,這邊事業(yè)單位可以從新補簽合同給離職考走員工補交社保么
老師,A公司代B公司買固定資產(chǎn),B公司付款的,給A公司開的票,現(xiàn)在B公司用著固定資產(chǎn)呢,那A公司怎么做會計科目
8月份出勤24天,26天滿勤,基本工資3000,8月按30天算,那應(yīng)發(fā)工資多少?
公司就做了一個人的工資,發(fā)放的時候直接用老板的其他應(yīng)付款,往來賬戶結(jié)算可以嗎
可是交這么多稅老板不愿意,為什么能留底不交稅,為什么非得交呢,是有稅負(fù)率必須每月都得交點嗎
您好,沒人愿意交稅的,但是產(chǎn)生了納稅義務(wù)就是需要繳納的,否則是有風(fēng)險的。
我是說這個不是能留底嗎,不是不用交稅嗎,是現(xiàn)在不讓留底了嗎,金稅四期這樣有風(fēng)險嗎
您好,可以留底的呢
就是說原本可以不用交1200的稅,也可以少交是嗎,并沒有什么風(fēng)險,對嗎,有沒有稅負(fù)要求,就是每月必須得交多少稅呢
您好,有稅負(fù)率監(jiān)控的,長期不交稅。又有收入,肯定異常的。
每個月都按時交稅呢,就是5月份沒開票沒交稅,6月份就交了這么多,是不是上個月稅負(fù)低了,這個月就高點多交點
您好,這個就不清楚你們的哈,