您好,應該是做了無票收入的呢。

老師,我們是裝修公司,9月開票銷項為93019.81,進項有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應交增值稅1297.99。然后9月份異地預繳了增值稅1834.41,這個增值稅申報的時候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?
你好,我取得進項發(fā)票是石油的,但是我們留抵稅額太多了,進項發(fā)票可以認證不抵扣嗎,認證不抵扣會有什么風險嗎?我們開出發(fā)票是9個點,油票是13個點
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
我們這上個月開票11600,會計勾選進項12000,可還是交了1200的稅,不是能留抵嗎,現在是留抵有風險嗎,他是不是做了無票收入,是為什么交這么多少增值稅
我們這上個月開票11600,會計勾選進項12000,可還是交了1200的稅,不是能留底嗎,現在是留底有風險嗎,是不是做了無票收入,可為什么交這么多稅呢
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經銷售完畢且供應商已經沒有庫存,但有客戶要購買,現在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現金流量表是采用收付實現制,根據庫存現金和銀行存款明細賬編制現金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據庫存現金和銀行存款明細賬編制現金流量表,還要參考資產負債表和利潤表編制現金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
可是交這么多稅老板不愿意,為什么能留底不交稅,為什么非得交呢,是有稅負率必須每月都得交點嗎
您好,沒人愿意交稅的,但是產生了納稅義務就是需要繳納的,否則是有風險的。
我是說這個不是能留底嗎,不是不用交稅嗎,是現在不讓留底了嗎,金稅四期這樣有風險嗎
您好,可以留底的呢
就是說原本可以不用交1200的稅,也可以少交是嗎,并沒有什么風險,對嗎,有沒有稅負要求,就是每月必須得交多少稅呢
您好,有稅負率監(jiān)控的,長期不交稅。又有收入,肯定異常的。
每個月都按時交稅呢,就是5月份沒開票沒交稅,6月份就交了這么多,是不是上個月稅負低了,這個月就高點多交點
您好,這個就不清楚你們的哈,