你好,現(xiàn)在需要增加你的成本費(fèi)用。
您好,公司實(shí)收資本無。股東內(nèi)部股權(quán)轉(zhuǎn)讓,依據(jù)未分配利潤金額溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的,現(xiàn)出讓人已完成個(gè)人所得稅的繳納。我想請(qǐng)問公司賬務(wù)如何處理,未分配利潤怎么做賬
公司注冊(cè)資金1000萬,股東a100%占股。股東a取得股權(quán)時(shí)候成本為0,股東a實(shí)繳100萬,9未分配利潤為負(fù)80萬。現(xiàn)在股東a把股權(quán)90%90萬轉(zhuǎn)讓給b,10%10萬轉(zhuǎn)讓給c,請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅怎么計(jì)算?
請(qǐng)問老師,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤是虧損,A股東已經(jīng)實(shí)繳完注冊(cè)資本50萬,A股東要轉(zhuǎn)讓5%股權(quán)給新的B股東,請(qǐng)問需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師您好!請(qǐng)問現(xiàn)在的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否需要繳納注冊(cè)資金的20%個(gè)人所得稅
請(qǐng)問,單位注冊(cè)資本沒實(shí)繳足,現(xiàn)在股東要把股轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)單位,賬上有好800多萬的未分配利潤,要交多少分紅稅金
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
要降低你的未分配利潤,降低了未分配利潤,個(gè)稅就少。
那現(xiàn)在交個(gè)人所得稅就必須按三千萬的90%*20%來交嗎?我們不是實(shí)繳是不是按增值部分來交個(gè)人所得稅呢?
你好,單位有盈利的,按照未分配利潤乘以股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例乘以20%來交個(gè)稅的。然后你轉(zhuǎn)讓的那一部分,如果是溢價(jià)的話,溢價(jià)的那一部分乘以20%還得交。
噢 ,好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。