是的 這個(gè)發(fā)票,對(duì)方如果沒有勾選,你們可以開紅字確認(rèn)單,然后發(fā)給對(duì)方。需要對(duì)方確認(rèn)了之后,你們才能紅沖。
老師數(shù)電發(fā)票作廢,紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入,增值稅用途狀態(tài)顯示已勾選未確認(rèn),那我要開具紅字發(fā)票就是需要對(duì)方確認(rèn)了我才可以開嗎
老師好,問下已給對(duì)方開票,然后需要紅沖這個(gè)發(fā)票,如果對(duì)方已認(rèn)證,是不是對(duì)方那邊提交申請(qǐng)負(fù)數(shù)紅字表?
藍(lán)字發(fā)票信息開具有誤,發(fā)票沒有交付給對(duì)方,我直接做了紅沖,紅字發(fā)票頁(yè)面統(tǒng)計(jì)顯示本月回退發(fā)票額度下面出現(xiàn)了剛剛開的藍(lán)字金額負(fù)數(shù),請(qǐng)問這種狀態(tài)是不是紅沖成功了?還需要?jiǎng)e的操作嗎?紅字發(fā)票記錄下面顯示已開具的這條藍(lán)字信息
作廢數(shù)電票 的 紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入 選擇對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票后,這張票顯示: 增值稅用途狀態(tài) 消費(fèi)稅用途狀態(tài) 入賬狀態(tài) 這三個(gè)都顯示:未勾選 未勾選 未入賬 請(qǐng)問 就不用去 紅字信息確認(rèn)單處理和紅字發(fā)票開具 對(duì)?
請(qǐng)問老師本月開的全電發(fā)票想沖紅,但是對(duì)方已經(jīng)做了用途確定,我只能給他開紅字確認(rèn)單,讓他確認(rèn)之后才能沖紅,但是對(duì)方不配合,我這邊還有什么辦法可以把發(fā)票紅沖的,因?yàn)閷?duì)方答應(yīng)見票付款沒有付款。
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請(qǐng)教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請(qǐng)問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請(qǐng)工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購(gòu)買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請(qǐng)問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請(qǐng)問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎
我這邊在申請(qǐng)時(shí),顯示增值稅用途狀態(tài)是已確認(rèn),消費(fèi)稅用途狀態(tài)是未勾選,入賬狀態(tài)是未入賬
你好,那就是沒有勾選入賬 可以問一下銷售方
但是增值稅用途是“已確認(rèn)”啊
可是他的狀態(tài)是未入賬 他這個(gè)勾選了吧 認(rèn)證了的意思啊
我也不知道這現(xiàn)在什么意思
這個(gè)不需要對(duì)方確認(rèn)的。
可是系統(tǒng)提交后他提示對(duì)方確認(rèn)后直接生成紅字發(fā)票,這種要確認(rèn)嗎,請(qǐng)老師幫忙確定清楚,謝謝
增值稅用途狀態(tài)顯示為“已確認(rèn)”,通常表示對(duì)方已經(jīng)完成了抵扣操作 入賬狀態(tài)未入賬并不意味著沒有選擇入賬標(biāo)識(shí) 這個(gè)很確定
那這到底是用不用對(duì)方確認(rèn)啊,請(qǐng)老師看看我發(fā)的申請(qǐng)界面的圖片,對(duì)方這個(gè)顯示到底是什么情況,他們到底是抵扣沒,現(xiàn)在提示要對(duì)方確認(rèn)的
他抵扣的增值稅, 需要對(duì)方確認(rèn) 對(duì)于購(gòu)方已進(jìn)行勾選確認(rèn)或入賬確認(rèn)的,則需要購(gòu)銷雙方中的一方發(fā)起紅字開具流程,經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后才可由開票方開具紅字發(fā)票。
再請(qǐng)問一下,我今天如果沖紅了6月的一張發(fā)票,是我2季度還未申報(bào)的狀態(tài)沖紅的,我沖紅后這張票在后天2季度申報(bào)報(bào)稅的時(shí)候是什么狀態(tài)呢,是已經(jīng)被沖紅了還是說還是原來的正數(shù)存在的發(fā)票等待交稅呢
一樣的狀態(tài) 你全部紅沖他的狀態(tài)就是全部紅沖 但是不管狀態(tài)是啥 你都要在第二季度交稅
要先在2季度足額交稅,7月是3季度,在3季度在把這個(gè)交過稅的紅字的稅在抵減3季度總的稅額,是這樣嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
請(qǐng)問這沖紅后會(huì)影響我申報(bào)數(shù)據(jù)比對(duì)不
只要你的合計(jì)銷售額不是負(fù)數(shù)的話就不影響
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快