您好,是的,要先交。不先交就是要8.1就申報(bào)7月增值稅表,7.16-8.1這15天要交滯納金,每日0.05%,還影響我們的納稅等級(jí)的, 還有一個(gè)辦法,我們本年有沒(méi)有申報(bào)過(guò)未開票收入正,本月就申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),能少交稅
別人來(lái)給我們負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒(méi)有認(rèn)證也沒(méi)有保稅?,F(xiàn)在增值稅交了,稅盤不能清卡,因?yàn)橛屑t沖的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有填。 更正申報(bào)填上去這個(gè)紅沖金額要多交幾萬(wàn)塊的稅。 有沒(méi)有辦法這個(gè)月再認(rèn)證幾張發(fā)票,或者下個(gè)月才申報(bào)這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒(méi)有辦法認(rèn)證發(fā)票,因?yàn)橐律陥?bào)。
老師,有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)誤,我能在6月先做紅沖分錄,申報(bào)增值稅的時(shí)候把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳稅款,7月再開紅字信息表可以嗎
12月做11月賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)11月有發(fā)票需要紅沖,那申報(bào)的時(shí)候,是對(duì)這張需要紅沖的發(fā)票要進(jìn)行一個(gè)申報(bào)繳納增值稅,12月再紅沖?有沒(méi)有辦法11月就不繳
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào),5月份沖紅了4月份的一張發(fā)票稅率6%,5月份月開的發(fā)票稅率是13%,沒(méi)有開6%發(fā)票,這個(gè)情況能申報(bào)嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,6月有幾張發(fā)票忘記沖紅,7月才沖,現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅只能是先交這部分增值稅嗎?有沒(méi)有別的辦法?
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問(wèn)題
好的,交了吧,相當(dāng)于先預(yù)交7月稅款
您好,是的,后面一個(gè)辦法很好的,不用預(yù)交了