小規(guī)模季度30萬以內(nèi)可以免增值稅。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經(jīng)填了,然后那它那個主表里不會帶出來數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來?一般來說系統(tǒng)會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
你好老師。小規(guī)模納稅人報稅的時候,有一個增值稅減免申報明細表,這個表是不是季度不超過30萬的時候,需要把2%的見減免額寫到本期發(fā)生額上,2024年的報表自動帶出23年12月的2%減免額,這樣是對的嗎?有的學習視頻,他們不填這個表,但是我上次報表,不填寫是不能通過的
你好,我們公司上月申報了二手車增值稅,減免以后交了489.98元。然后這個月申報的時候增值稅減免明細申報表自動帶出來489.98,但是提交申報的時候顯示應納稅減征額比對異常,這個到底是減免還是不減免
老師好,發(fā)票開出來稅率是1%然后申報增值稅時減免那里顯示是按3%的 申報表自動跳出來數(shù)據(jù) 那我做賬的時候是按1%計入應交稅費的,然后是減免的 到時候我還是按1%的金額計入營業(yè)外收入科目嗎
老師好,麻煩問下,報稅利潤表這個上期金額,是報送的去年1-2季度的累計數(shù),目前沒帶出來,我要是找的話,去哪里找到呢
老師,我們公司是有些稅是月報,有些稅是季報,那屬于小規(guī)模還是一般納稅人,適用會計準則是:小企業(yè)會計準則,我反復聽了還是不知道我這個公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人[破涕為笑]因為里面有些是季報,有些是月報。
你好,殘疾人就業(yè)保障金0申報怎么報,提示我人數(shù)不能為0,工資總額也不能為0
物業(yè)會計中收物業(yè)費,物業(yè)費如何通過預收賬款每月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入呢
3月份出口了兩條柜,美金總價是47880元,因為沒及時申報,要改 3月份的申報表,現(xiàn)在的問題是:47880元的美金,我是哪天的匯率來計算成人民幣申報
普通上收到庫存商品出現(xiàn)副數(shù),要怎么寫分錄
老板給他支出去一筆款 有啥辦法能不分紅 轉(zhuǎn)給他就視為分紅
老師,7月15號第二季度季報,是根據(jù)財務軟件導出來的季報取數(shù)填表嗎?還是根據(jù)4月5.6月資產(chǎn)負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表三個加起來去填表呢?謝謝老師們,你們辛苦了,
公司貸款貸款的時候用途是付裝修款受托支付貸款打在了公司賬戶上現(xiàn)在想直接轉(zhuǎn)給法人或是第三方私人賬戶裝修也沒有發(fā)票有沒什么問題這種一般怎么處理好勒
公司在外省承接了一個裝修項目,然后又分包給當?shù)氐囊粋€公司,并且已本地稅務局已經(jīng)備案,那么在外地電子稅務局要進行預繳增值稅,預繳的怎么計算
你開的這個不是專票的吧?
這免稅的稅額是按照3%來計算的。
這個是二手車銷售發(fā)票,我們也不是小規(guī)模,一般納稅人,我填在簡易計稅3%征收率未開票那里
你好,主營二手車的話,你開發(fā)票是0.5%。然后,你減免的是按照不含稅的金額乘以2.5%算出來的。
不是主營二手車
你好,銷售自己使用過的嗎?如果是的話減免1%,按照這個來計算。
對,銷售自己使用過的
你好,那這個減免的是1%。
不含稅銷售額怎么填,比如這個資產(chǎn)凈值2萬。
處置的不含稅金額多少多少
你銷售出去的價格是多少?
這個資產(chǎn)是劃轉(zhuǎn)給別的公司的,國有資產(chǎn),我們按凈值劃轉(zhuǎn)的
你好,你叫上做的是多少呀?你說一下行嗎?是2萬嗎 ?20,000÷1.03填寫到3%銷售貨物里面還有哪里不明白
增值稅減免明細表按2%的金額填嗎
主表應納稅減征額 還有減免明細表,本期發(fā)生額,實際抵扣金額是按照20000÷1.03×1%,按照這個來填寫 是減免1%,不是減免2%。