你好,是的,就是這樣了
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報(bào)期沒有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
你好 老師 我公司1月份開了一張電梯安裝建筑發(fā)票需要預(yù)繳增值稅 (跨區(qū)域建筑服務(wù))在預(yù)繳增值稅時(shí),要想扣除金額填報(bào) 需要提供外單位哪些資料呢?
建筑服務(wù),9%稅點(diǎn),跨區(qū)域和跨省市預(yù)繳得增值稅金額都填在表四里面嗎?
老師,公司為一般納稅人,從事建筑服務(wù),非房建企業(yè),公司實(shí)際是跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),但是開具數(shù)電發(fā)票時(shí),特殊業(yè)務(wù)勾選“跨地市標(biāo)志”這里全部勾選否, 請(qǐng)問這種也可以嗎?勾選否存在什么風(fēng)險(xiǎn)? 如果勾選是,就說明跨區(qū)域建筑服務(wù),需要預(yù)繳增值稅,是這樣嗎?還有其他不同之處嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
企業(yè)只要是建筑服務(wù)開票9%,是不是跨區(qū)域也必須繳納預(yù)繳費(fèi)用?又不用交的情況嗎?
,是的,這個(gè)是需要預(yù)交的。 一般納稅人是沒辦法的,都需要交。
怎么獲取各地稅務(wù)機(jī)關(guān)電話,咨詢當(dāng)?shù)仡A(yù)繳事宜
你好,你可以問下當(dāng)?shù)?2366,或者問12580也行