你好,是的,就是這樣了
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報(bào)期沒有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
你好 老師 我公司1月份開了一張電梯安裝建筑發(fā)票需要預(yù)繳增值稅 (跨區(qū)域建筑服務(wù))在預(yù)繳增值稅時(shí),要想扣除金額填報(bào) 需要提供外單位哪些資料呢?
建筑服務(wù),9%稅點(diǎn),跨區(qū)域和跨省市預(yù)繳得增值稅金額都填在表四里面嗎?
老師,公司為一般納稅人,從事建筑服務(wù),非房建企業(yè),公司實(shí)際是跨區(qū)域經(jīng)營業(yè)務(wù),但是開具數(shù)電發(fā)票時(shí),特殊業(yè)務(wù)勾選“跨地市標(biāo)志”這里全部勾選否, 請問這種也可以嗎?勾選否存在什么風(fēng)險(xiǎn)? 如果勾選是,就說明跨區(qū)域建筑服務(wù),需要預(yù)繳增值稅,是這樣嗎?還有其他不同之處嗎?
你好,老師,假如這個(gè)月房產(chǎn)稅忘記計(jì)提了,也已經(jīng)結(jié)過賬了,我怎么辦啊
老師我們從別人手里買A公司,法人張三那個(gè)時(shí)候已經(jīng)是實(shí)繳了注冊資本,然后賣給我們后法人變成了李四,然后李四還需要實(shí)繳嗎?
給個(gè)人維修100元寫勞務(wù)費(fèi)報(bào)銷單可以吧
電腦、空調(diào)不超過過2000元也計(jì)入固定資產(chǎn)?
嬰兒車的發(fā)票怎么開具
問下如果員工7月入職,8月發(fā)工資,9月報(bào)個(gè)稅,那么5000扣幾個(gè)月的
老師您好,車輛購置稅是計(jì)入車輛的購置成本固定資產(chǎn)里面嗎
嬰兒車的發(fā)票怎么開具
老師您好:做工程保函,財(cái)報(bào)是虛的,會(huì)計(jì)做的違法嗎
這個(gè)是幫我們公司維修機(jī)器的師傅開的勞務(wù)發(fā)票,他說在稅務(wù)大廳代開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)繳納過稅款了,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候還要申報(bào)嗎?
企業(yè)只要是建筑服務(wù)開票9%,是不是跨區(qū)域也必須繳納預(yù)繳費(fèi)用?又不用交的情況嗎?
,是的,這個(gè)是需要預(yù)交的。 一般納稅人是沒辦法的,都需要交。
怎么獲取各地稅務(wù)機(jī)關(guān)電話,咨詢當(dāng)?shù)仡A(yù)繳事宜
你好,你可以問下當(dāng)?shù)?2366,或者問12580也行