同學,你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍字發(fā)票
我們開了銷項票給對方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個月開的發(fā)票,如果客戶那邊進行了抵扣勾選,只是沒有最后確認,我們這個還可以紅沖發(fā)票嗎?
我們兩個月前給客戶開了專票 但是正本發(fā)票沒寄,還在我們手里,現(xiàn)在我們和客戶鬧的不愉快 想把發(fā)票跨月沖紅,但是不知道他們是否在平臺上認證了,我如果選擇購買方沒抵扣的話開具紅字信息表的話,系統(tǒng)會有錯誤提示嗎,有什么辦法知道他們是否抵扣了
老師,請問一下客戶開進項發(fā)票給我們,開錯了,我們沒有抵扣。發(fā)票歸還了,這個不做分錄有影響的嘛
老師,你好有個客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,客戶6月份給我們開具的發(fā)票數(shù)量錯了,我們還沒有抵扣,跨月紅沖了,這個月發(fā)票勾選是不是就不能用了,在電子稅務局里邊沒有查到
老師,房開公司取得的土地,需要繳納哪些稅,稅款怎么計算,謝謝
個體工商戶再哪里申報稅
老師,買凳子,供應商多給了一組凳子,怎么入賬呢
公司要清算注銷,股東有實繳投資款,虧損一部分,賬面上還有一部分款,需要退給股東嗎?
小菲老師,繼續(xù),男女都有好感哈,你覺得會怎樣?不過經濟相差甚遠
老師!您好!竣工結算報告在達到預定使用狀態(tài)之前,在建工程轉固定資產按哪個時間來?麻煩幫我找一下法條?
老師對方發(fā)票開多了,讓剩余的金額留著以后開票減少,兩次開票金額合計和發(fā)票金額對的上,但是分開對不上這樣可以嗎
老師,員工出差的飛機票、高鐵票等是不是需要計算抵扣?
老師好,出口退稅中,收到卡板和原產地證的費用如何申報及處理?
老師,建筑行業(yè),進銷不一致咋調整?業(yè)務是真實,比如進鋼材銷售發(fā)票開的是管,這是不是存在風險?
老師,這樣不影響我這個月的進項認證吧
老師,這個月入庫的時候我按照實際的數(shù)量入庫就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧
同學,你好 影響的,紅字發(fā)票,進項要轉出的
老師,我的意思是這個月開紅字,不影響我這個月的進項認證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月
老師,開具紅字還有藍字發(fā)票的時候我借:應交稅費-應交增值稅進項 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出這樣可以嗎?
我入庫的時候按照實際的數(shù)量入庫,不按照發(fā)票上的來
同學,你好 不影響你的進項認證
老師,那我入庫的數(shù)量應該按那個入庫?我收到紅字還有藍字發(fā)票的時候,光做上邊的分錄可以嗎?
同學,你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍字發(fā)票,重新做分錄
老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,我應該怎么做分錄
收到紅字還有藍字發(fā)票我應該怎么做分錄
同學,你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個零
同學,你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
做了分錄了,核對的時候數(shù)量多了一個零
同學,你好 你就把這個紅沖,數(shù)量多了一個零,,一起沖
老師,我入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,應該按照發(fā)票的數(shù)量入庫對嗎?
同學,你好 入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個數(shù)量來沖
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
同學,你好 你之前分錄發(fā)一下
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-供應商
紅字發(fā)票 借:原材料? ?負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? 負數(shù) 貸:應付賬款-供應商? ? 負數(shù) 藍字發(fā)票 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-供應商