同學,你好 開具紅字發(fā)票,再重新開具藍字發(fā)票

我們開了銷項票給對方,現(xiàn)在客戶有部分退貨,這個月開的發(fā)票,如果客戶那邊進行了抵扣勾選,只是沒有最后確認,我們這個還可以紅沖發(fā)票嗎?
我們兩個月前給客戶開了專票 但是正本發(fā)票沒寄,還在我們手里,現(xiàn)在我們和客戶鬧的不愉快 想把發(fā)票跨月沖紅,但是不知道他們是否在平臺上認證了,我如果選擇購買方?jīng)]抵扣的話開具紅字信息表的話,系統(tǒng)會有錯誤提示嗎,有什么辦法知道他們是否抵扣了
老師,請問一下客戶開進項發(fā)票給我們,開錯了,我們沒有抵扣。發(fā)票歸還了,這個不做分錄有影響的嘛
老師,你好有個客戶給我們開具的發(fā)票,金額正確,但是數(shù)量錯了,跨月了,我還沒有抵扣,如果這個月讓客戶給我們開紅字,影響我們抵扣嗎?
老師,客戶6月份給我們開具的發(fā)票數(shù)量錯了,我們還沒有抵扣,跨月紅沖了,這個月發(fā)票勾選是不是就不能用了,在電子稅務(wù)局里邊沒有查到
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應該怎么做呢?麻煩老師給整理一個完整的分錄
老師請問一下租賃發(fā)票,小規(guī)模是5%,一般納稅人是9%嘛,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%啊,現(xiàn)在
我9月賬做賬發(fā)現(xiàn)第二季度的印花稅及企業(yè)所得稅沒有繳納沒有計提,然后10月發(fā)現(xiàn)做在了9月賬補計提,當時繳納發(fā)現(xiàn)有滯納金,計提沒有計提這筆滯納金30.92+40.02元,怎么平賬
給公司法人轉(zhuǎn)賬,備注借款,這是哪個總賬科目
老師,我們是建筑安裝公司,承接的設(shè)備維修的活,對方讓我們開13%稅率的勞務(wù)費發(fā)票,這個可以嗎?
老師你好,股東和法人完成實繳后能不能從公司賬戶借款用于公司經(jīng)營,年底歸還,還需要滿足什么條件嗎?
老師,這樣不影響我這個月的進項認證吧
老師,這個月入庫的時候我按照實際的數(shù)量入庫就行,發(fā)票的數(shù)量不用管吧
同學,你好 影響的,紅字發(fā)票,進項要轉(zhuǎn)出的
老師,我的意思是這個月開紅字,不影響我這個月的進項認證吧,現(xiàn)在納稅所屬期是6月
老師,開具紅字還有藍字發(fā)票的時候我借:應交稅費-應交增值稅進項 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出這樣可以嗎?
我入庫的時候按照實際的數(shù)量入庫,不按照發(fā)票上的來
同學,你好 不影響你的進項認證
老師,那我入庫的數(shù)量應該按那個入庫?我收到紅字還有藍字發(fā)票的時候,光做上邊的分錄可以嗎?
同學,你好 不行 先做紅字分錄,把之前的分錄紅沖 再根據(jù)藍字發(fā)票,重新做分錄
老師,我收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,我應該怎么做分錄
收到紅字還有藍字發(fā)票我應該怎么做分錄
同學,你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
客戶給我開具的發(fā)票數(shù)量多了一個零
同學,你好 收到的這份發(fā)票數(shù)量錯了,是之前收到的發(fā)票,這個發(fā)票你做分錄了嘛?
做了分錄了,核對的時候數(shù)量多了一個零
同學,你好 你就把這個紅沖,數(shù)量多了一個零,,一起沖
老師,我入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,應該按照發(fā)票的數(shù)量入庫對嗎?
同學,你好 入庫的時候按照實際的數(shù)量入的,那你紅沖也是按照這個數(shù)量來沖
能幫我寫一下具體的分錄嗎?這樣好理解
同學,你好 你之前分錄發(fā)一下
借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-供應商
紅字發(fā)票 借:原材料? ?負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? 負數(shù) 貸:應付賬款-供應商? ? 負數(shù) 藍字發(fā)票 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-供應商