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公司之前沒有會計,老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財務(wù)軟件,我也是剛考了初級證書還沒有實操經(jīng)驗,結(jié)果在設(shè)置科目的時候沒有設(shè)置成本類科目直接在營業(yè)費(fèi)用里核算的,項目從12月份開始,今年1月份還沒結(jié)束,像這種情況我應(yīng)該怎么辦?
老師,我是在會計公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財務(wù)報表,老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業(yè)所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
像去這家公司,我7月份開始建賬,以前老板的公司數(shù)電發(fā)票一張都沒有開過,那之前半年的24年從1月份到6月份都沒有具體賬目,老板說都走私戶的,那這個到年底。這個怎么辦呢?特別是出報表的時候,前半年數(shù)據(jù),咋做賬,出表呀?匯算清繳怎么辦呢?
老師,我司員工,24年工資都沒有發(fā)放,是的,沒有發(fā)放。以前是代賬公司做賬,24年1-6月份的工資,他們都是按應(yīng)發(fā)工資申報并扣稅的,后面公司沒錢了,交不起稅,老板要求按0申報了,于是,從24年7月份的工資起,都按0申報了,即收入項填的0,專項附加扣除和社保公積金那幾項還是照填的(社保公積金繳納了的),現(xiàn)在匯算清繳,一些員工就問,說沒有幫他們申報,他們需要怎么辦,我應(yīng)該怎么解釋呢?我們這種申報法是否正確呢?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
將你現(xiàn)在,7月,能確定的數(shù)額,所謂期初金額。 自己實在搞不清楚的,也無能為力。 就當(dāng)這個企業(yè)從你接手那天成立。
公司是老公司,之前都是O申報,還有前幾個月逾期申報繳納罰款了,300多,這個影響我啥嗎?
你,只對你接手那天開始負(fù)責(zé)。 之前的,法人代表不是你,財務(wù)負(fù)責(zé)人也不是你。