你好!這個你可以計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稽查補(bǔ)稅,貸銀行存款
補(bǔ)繳納2016年應(yīng)少計(jì)收入的所得稅, 現(xiàn)補(bǔ)做收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 補(bǔ)計(jì)提所得稅分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 交納稅金分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
去年收入少做,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補(bǔ)交,交了增值稅,請問用以前年度調(diào)整,分錄怎么做?提現(xiàn)收入,增值稅?
老師補(bǔ)交前兩年度的增值稅是正常的做會計(jì)分錄還是要通過損益調(diào)整呢
補(bǔ)交以前年度增值稅,不調(diào)整收入,只是補(bǔ)交。怎么做會計(jì)分錄
調(diào)增以前年度收入,補(bǔ)交增值稅,附加稅,所得稅,會計(jì)分錄
請問老師分公司所得稅非獨(dú)立核算,賬面有未分配利潤,注銷的時(shí)候需要納稅嗎?
老師,你好,請問我們工廠,因?yàn)楫a(chǎn)品生產(chǎn)不好,所以老板想要發(fā)展貿(mào)易業(yè),讓我變更營業(yè)執(zhí)照范圍,添加一些銷售類的,這樣可以嗎
?18年的時(shí)候,有企業(yè)政策性搬遷補(bǔ)償款600萬,18-19年拆遷費(fèi)用40萬,19年購入固定資產(chǎn)500萬,20年購入60萬, 19年原先的會計(jì)把560萬入到營業(yè)外收入了,導(dǎo)致現(xiàn)在未分配利潤很高, 有兩個問題 1、我現(xiàn)在可以把560萬的營業(yè)外收入調(diào)到遞延收益,然后每年沖折舊費(fèi)用嗎 2、企業(yè)政策性搬遷補(bǔ)償款用于購買固定資產(chǎn)的,調(diào)入遞延收益,需要滿足備案,規(guī)劃,或者什么條件嗎?
老師,請問做公司內(nèi)賬,首先從哪里做起?具體怎么做?
計(jì)提工資跟發(fā)放工資對不上咋么辦
?18年的時(shí)候,有企業(yè)政策性搬遷補(bǔ)償款600萬,18-19年拆遷費(fèi)用40萬,19年購入固定資產(chǎn)500萬,20年購入60萬, 19年原先的會計(jì)把560萬入到營業(yè)外收入了,導(dǎo)致現(xiàn)在未分配利潤很高, 有兩個問題 1、我現(xiàn)在可以把560萬的營業(yè)外收入調(diào)到遞延收益,然后每年沖折舊費(fèi)用嗎 2、企業(yè)政策性搬遷補(bǔ)償款用于購買固定資產(chǎn)的,調(diào)入遞延收益,需要滿足備案,規(guī)劃,或者什么條件嗎?
老師請問:都付款繳納社保費(fèi)了寫憑證為什么還要先計(jì)提再寫繳納?還有視頻中的5240是在那計(jì)算岀來的?
團(tuán)建費(fèi)開食品可以入賬嗎?
老師,項(xiàng)目交易費(fèi)怎么入賬?
我們采用預(yù)付款方式購買柴油,中石化在收到預(yù)付款就全額開票了,我們收到發(fā)票不做賬務(wù)處理,收到柴油后直接做原材料入庫,,不通過材料采購可以嗎?
請使用微信掃一掃登錄
那應(yīng)交稅費(fèi)借方就一直掛著這個金額么
您好,你是因?yàn)槭裁囱a(bǔ)稅,是以前少計(jì)提了?還是什么原因
就是因?yàn)槎愗?fù)太低,喊補(bǔ)稅,把稅負(fù)提上來
你好!但是你自己補(bǔ)稅,是有理由的 比如你是做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是什么
報(bào)表上是補(bǔ)收入,但是這個收入不入賬
你好!不行。要入賬才是對的
我們實(shí)際上沒有產(chǎn)生這個收入,也沒有對應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)。
你好!但是你申報(bào)了,就應(yīng)該做了
其實(shí)這種,你最好是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。就沒那么多問題
那應(yīng)該怎么做呢
你好!你已經(jīng)更正申報(bào)了嗎?
已經(jīng)更正了
你好,已經(jīng)跟真的就不用想了,下一次按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣方便一點(diǎn)。
我的分錄應(yīng)該怎么做才合適能
你好!下次借管理費(fèi)用=福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再跟進(jìn)申報(bào)表,把進(jìn)項(xiàng)稅額填入附表一和主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
這次的分錄呢?直接記應(yīng)交稅費(fèi)-檢查補(bǔ)稅么? 這個金額就一直掛在應(yīng)稅科目借方么
你好!你們不是報(bào)表上是補(bǔ)收入嗎 要做收入,然后繳稅