你好,沒有人工費那些嗎?那些就可以做成本核算
老師,我們是一家銷售電腦及售后服務(wù)的小規(guī)模納稅人,開出去一張勞務(wù)維修費的發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有領(lǐng)用庫存商品
老師 你好 開發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 建筑公司沒有庫存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
你好,老師,勞務(wù),改造服務(wù)的收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本, 銷售發(fā)票分錄是 借,應(yīng)收賬款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
老師,一般納稅人開票沒有進項,月末增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么轉(zhuǎn)?分錄是借,應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公司偶爾有勞務(wù)維修費收入,公司名下員工就1人,那這個人的相關(guān)工資和社保我是入勞務(wù)費還是期間費用,如果入了勞務(wù)成本,那我沒有勞務(wù)維修費收入的時候,工資結(jié)轉(zhuǎn)不到損益里。如果我不走勞務(wù)成本,那有勞務(wù)收入的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn),需要每個月都分開嗎
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費用走的是銷售費用-租賃費-車輛租賃費嗎
老師,去年的電費,這個月才開發(fā)票,可以記到這個月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計提個稅,員工個稅在原單位還是新單位計提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問一個進項稅認(rèn)證抵扣的問題,一般現(xiàn)實工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進項抵扣大于銷項,因為一部分銷售沒有收到貨款,所以還沒有確認(rèn)收入,那本月進項認(rèn)證勾選和銷項一樣的數(shù)額,還是留一部分進項不抵扣,交一些增值稅
裝修費一次性入了長期待攤費用4萬,什么情況下可以分?jǐn)?,怎么做分?/p>
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那銀行存款里面增加的10是購買方為了以后得到比市場高的利息給發(fā)行方的補償,可這個補償需要計入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個科目的貸方,負債科目貸方增加10不就是負債增加了10嗎?這個差額10為什么會導(dǎo)致負債增加呢?道理不理解,多謝師指點!
2024年10月申報的殘疾人就業(yè)保證金申報的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
有人工費,但是我那些做的分錄是借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,沒有走主營業(yè)務(wù)成本的科目,這樣對嗎?
不對,你確認(rèn)收入就得有成本,你調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本這里