是的,代開了發(fā)票就得申報增值稅
老師好,我們公司找了一個自然人給我們公司去稅務(wù)局代開了50萬的勞務(wù)費,到明年個人所得稅匯算清繳的時候他需要申報清繳嗎?要的話還需要再交個人所得稅嗎?這次開發(fā)票的時候自動交了個人所得稅。如果需要申報但他不申報的話會出現(xiàn)什么問題?
老師你好,我們是一般納稅人,我們有業(yè)務(wù)是在國外檢測,對方開給我們形式發(fā)票,我們當(dāng)月到銀行和稅務(wù)局去付了款,并代扣代繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在要做公司正常業(yè)務(wù)8月份申報,還要把這個代扣代繳的一起申報嗎
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,印花稅是按次申報的,但是我在其他申報和按期申報里面都找不到印花稅,請問一下要在哪里找呢
老師,請問我們公司是小規(guī)模納稅人,圖片是已核定的稅種,增值稅是按次申報的話,那比如說我這個月有收入,那我是在電子稅務(wù)官網(wǎng)申報增值稅嗎?但是會出現(xiàn)這個讓我申報不?橡月報的增值稅一樣出現(xiàn)要申報的表
老師,我們收到一張個人代開裁判費300元的普通發(fā)票,備注讓我們公司代扣個人所得稅,我們是要在次月個稅申報時給他申報300元的勞務(wù)報酬嘛?
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應(yīng)該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務(wù)處理一樣嗎?可以進(jìn)行商品的進(jìn)項抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購置稅上面的名稱是另一關(guān)聯(lián)方的,這個是不是屬于代關(guān)聯(lián)方買車,支付的價款要掛往來吧
第一個問題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對企業(yè)有什么影響?第二個問題就是,一般人進(jìn)項已經(jīng)抵扣,后來用于簡免集個,做賬做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因為是經(jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請發(fā)票提額可以嗎老師有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師好,24年付給個人供貨商的采購款(對方開不了發(fā)票),做賬時計到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?
請問股東個人之間股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問下我們公司是餐飲行業(yè),開發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項稅額大于銷項,這個問題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時候就選不抵扣勾選?
我是這個月申報還是年底給對方開發(fā)票的時候再申報呢?
因為他們給我們轉(zhuǎn)款,目前還沒有給他們?nèi)ザ悇?wù)局代開,攢6個月去開一次的
是開票的當(dāng)月就得申報,不能年終
老師我收到4356的電費款,增值稅要怎么算呢?給對方開3%專票
附加稅,印花稅,企稅,都怎么算呢?憑證我該怎么寫,老師幫幫我
不需要算的,你開票時稅局的完稅憑證上就有
老師但是我現(xiàn)在不開票,因為要去稅務(wù)局代開,得年底才開一次
需要確認(rèn)的收入=收款金額/1.03 增值稅=收款金額/1.03*0.03 附加稅=增值稅*6%