你好,你說的是什么稅?
老師,小規(guī)模納稅人(工業(yè)性質(zhì))沒有稅負(fù)要求該怎么去控制成本率呢?因?yàn)樗鼪]有進(jìn)項(xiàng),之前是一般納稅人的話還可以通過稅負(fù)去得到材料的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)而得出成本的總額,可是現(xiàn)在從一般納稅人轉(zhuǎn)變成小規(guī)模納稅人之后沒有了稅負(fù)的要求,只知道售出去的增值稅、電費(fèi)、水費(fèi)、人工費(fèi)、折舊費(fèi),整個(gè)成本率最后都沒辦法確定,我需要倒推算出材料的金額,還麻煩老師教一下,如果你不知道我就自己想辦法吧。
老師,你好,我公司原來是小規(guī)模納稅人,截止現(xiàn)在公司已經(jīng)運(yùn)行了11個(gè)月了,銷售收入是230多萬.本月銷售收入是560萬,連續(xù)12個(gè)月內(nèi)銷售收入是790萬,這樣就會(huì)轉(zhuǎn)成一般納稅人,我想問的是,790萬中,500萬按照小規(guī)模納稅人繳納增值稅?290萬按照一般納稅人交增值稅?本月的銷售收入560咋樣計(jì)算增值稅?本月560萬還可以按照小規(guī)模納稅人開票繳納增值稅嗎?
老師,你好!問下公司是小規(guī)模納稅人,稅率是1%(去年的),現(xiàn)在知道銷售收入是6000元,銷售成本是2000元,附加稅與增值稅合計(jì)是360元,請(qǐng)問360元是怎么算出來的呢?謝謝!
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,假如所得稅負(fù)現(xiàn)在是2.5%,如果我倒推費(fèi)用是多少?怎么求不出來了呢? 收入是396018。按我推算費(fèi)用只能是18元 我們今年的稅負(fù)是不到1%,
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭企業(yè)知道固定的年費(fèi)用是164,000。那老師說煤炭企業(yè)增值稅的稅負(fù)2%,所有稅負(fù)為1.5%。怎么能讓估出來每年的收入和成本能掌握多少啊。才能完成稅負(fù)倒求。那時(shí)候年銷售1,000萬或者是500萬成本能算出來多少
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師是增值稅
你好,小規(guī)模是不可能有1.5%的,因?yàn)樾∫?guī)模它本身只有1%的稅率,還有很大可能是免稅。
哪3%左右可以嗎,怎樣推算呢?
你好,,一般的小規(guī)模它會(huì)低于1%。
哪老師,比如進(jìn)價(jià)成本是1200元,無進(jìn)項(xiàng),稅負(fù)卒是1的話怎樣推算出來的?
你好!這個(gè)小規(guī)模的跟你的進(jìn)價(jià)沒有關(guān)系,明白嗎?這收入的1%,就算你是賣100塊錢,他也是交一塊錢。 他稅負(fù)率也是百分之一。
哪意思不用管稅負(fù)率嗎?
你好,是的,因?yàn)樗@個(gè)稅負(fù)率是固定的。