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Q

老師,收到一張貼現(xiàn)費用的收據(jù)5萬,如何做賬呢,目前還沒有發(fā)票?

2024-07-08 06:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-08 06:33

您好,借銀行存款 財務(wù)費用(貼現(xiàn)費用)貸應(yīng)收票據(jù)

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 06:34

老師不對,是我付給財務(wù)公司的貼現(xiàn)費用,付的現(xiàn)金,對方開過來的收據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-07-08 06:35

你不就是把應(yīng)收票據(jù)給對方,你們拿到錢了是嗎?

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 08:11

不是的,是我們出去貼現(xiàn)了,老板私下付了6萬現(xiàn)金,然后對方開了一張6萬的收據(jù)給我們

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齊紅老師 解答 2024-07-08 08:23

借財務(wù)費用(貼現(xiàn)費用) 貸其他應(yīng)付款法人

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 08:28

那老師這個其他應(yīng)付款法人啥時候做平呢

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齊紅老師 解答 2024-07-08 08:29

錢給法人報銷的時候才能做。

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 08:32

那老師,如果當(dāng)時用公司的庫存現(xiàn)金做的話,是不是可以直接, 借,財務(wù)費用 貸,庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2024-07-08 08:33

對,沒錯兒,那就可以這么做。

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 10:40

那老師,譬如是這樣呢,這筆貼現(xiàn)費用發(fā)生在22年的,當(dāng)時他們就給我開了收據(jù),我也一直沒做進(jìn)去,今年老板想把這個私下用出去的錢報銷回來,這個如何在賬上體現(xiàn)一下,反正當(dāng)時也沒有涉及企業(yè)所得稅

那老師,譬如是這樣呢,這筆貼現(xiàn)費用發(fā)生在22年的,當(dāng)時他們就給我開了收據(jù),我也一直沒做進(jìn)去,今年老板想把這個私下用出去的錢報銷回來,這個如何在賬上體現(xiàn)一下,反正當(dāng)時也沒有涉及企業(yè)所得稅
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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:40

這個你沒有做賬的話就不用在賬上提現(xiàn)。

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 10:41

可是老板想把這個6萬元報銷回來,能不能借,未分配利潤6 貸,庫存現(xiàn)金6

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:42

你如果想做到賬上的話也就只能這么做。

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 10:46

老師那這樣做,用未分配利潤也沒有涉及到要調(diào)增得企業(yè)所得稅,這個分錄確定沒問題對吧

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齊紅老師 解答 2024-07-08 10:46

對,沒錯,就可以這么做。

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 11:00

老師那你再幫我看一下,這個也是2018年收據(jù),這個是車間用的成本,不是費用,現(xiàn)在老板也跟上面一樣,只想把錢報銷出來,是不是也跟上面的貼現(xiàn)費用一樣做, 借,未分配利潤 貸,庫存現(xiàn)金

老師那你再幫我看一下,這個也是2018年收據(jù),這個是車間用的成本,不是費用,現(xiàn)在老板也跟上面一樣,只想把錢報銷出來,是不是也跟上面的貼現(xiàn)費用一樣做,
借,未分配利潤
貸,庫存現(xiàn)金
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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:02

對,因為是以前聯(lián)動的,所以也是這么做的。

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快賬用戶4883 追問 2024-07-08 11:25

老師,那我以前年度成本和費用,做在今年都用未分配利潤做啦,確定明年匯算清繳不需要調(diào)增的對吧?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:26

對,這個不用納稅調(diào)整。

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您好,借銀行存款 財務(wù)費用(貼現(xiàn)費用)貸應(yīng)收票據(jù)
2024-07-08
你好;? ?補(bǔ)做賬;? 借以前年度損益調(diào)整; 進(jìn)項稅貸銀行存款? ?
2023-03-27
可直接做到今年,做為今年成本費用
2023-02-10
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2025-04-11
你好,你可以借主營業(yè)務(wù)成本2萬貸應(yīng)付職工薪酬等。
2025-04-11
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