不對的 不應(yīng)該在利潤表的

老師,您好: 去年12月補(bǔ)計(jì)提的營業(yè)稅金及附加錯(cuò)了,要怎么更正,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-營業(yè)稅金及附加 借:本年利潤-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個(gè)分錄,借,應(yīng)交所得稅,貸,銀行同時(shí),借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,對不上就差這個(gè)數(shù),是不是后面利潤分配這個(gè)憑證不用做呀
老師,您好,收到1,2月的附加稅返還,做分錄, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 這樣就把應(yīng)交稅費(fèi)沖沒了,但減少了稅金及附加,這樣利潤表中的稅金及附加的金額就比下面那個(gè)明細(xì)的金額小,這樣報(bào)稅的時(shí)候填寫那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不通過,怎么處理??
老師現(xiàn)在碰到一個(gè)問題,我們不是匯算清繳有退稅嗎,我做退稅分錄借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)稅貸利潤分配未分配利潤,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)報(bào)表的未分配利潤期末書不是利潤表的利潤總額期末數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)。金額相差就是退稅的金額
我們?nèi)~繳納了去年11月份的附加稅,但由于延緩繳納政策,退回來的附加稅如何做賬? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-相應(yīng)稅費(fèi) 我就是這樣做分錄的,但是這樣做會(huì)影響利潤表,說不對,利潤表上面稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)--相應(yīng)稅費(fèi)會(huì)變大,就是應(yīng)交稅費(fèi)--相應(yīng)稅費(fèi)大于稅金及附加怎么辦呢
老師,個(gè)人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元。現(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個(gè)東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計(jì)算的
老師,您好。拉貨的司機(jī),工資算銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?銷售費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用是同個(gè)意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費(fèi)720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費(fèi)已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個(gè)賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒有進(jìn)銷存臺(tái)賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我接手的話,是重新建立臺(tái)賬,還是要把之前每個(gè)月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單是內(nèi)部驗(yàn)收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個(gè)改怎么做賬務(wù)處理呢


那應(yīng)該咋做?。课已a(bǔ)的是附加稅,當(dāng)時(shí)有兩個(gè)月填報(bào)錯(cuò)了,這不就是在利潤表嗎?
老師,是不是我補(bǔ)稅的分錄不對啊,完整的分錄請老師告知,謝謝
你把這個(gè)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)放到借方負(fù)數(shù)試一下
老師,我做的完整的是 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 借應(yīng)交稅費(fèi)- 貸銀行存款 這樣對嗎,和您說的意思一樣嗎
你好借利潤分配-未分配利潤 借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù) 貸銀行存款