您好,有限公司并入利潤(rùn)表交企業(yè)所得稅,? 合伙企業(yè)不用報(bào)稅,因?yàn)檫@是穿透到最終股東的 增值稅有爭(zhēng)議要咨詢??蛦T 具體建議和當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)的溝通。如果是作為管理費(fèi)用的一部分,則就需要繳納增值稅。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為是投資收益,則無需繳納增值稅。同時(shí),根據(jù)一些地方稅務(wù)局的解答,一般把該部分超額收益視為管理費(fèi)用的一部分,私募基金管理人需要繳納超額收益對(duì)應(yīng)的增值稅。如:福建省稅務(wù)局《資管產(chǎn)品增值稅熱點(diǎn)問題解答》(2018年3月1日),解答中指出超額收益應(yīng)視為“直接收費(fèi)金融服務(wù)”繳納增值稅。
公司為有限合伙企業(yè)的有限合伙人,收益是非保本的,但是項(xiàng)目錢投進(jìn)去,每結(jié)束一個(gè)項(xiàng)目都會(huì)收到本金和分紅,然后再向合伙企業(yè)投入資金投另外的項(xiàng)目,這種情況收回的錢公司要繳納增值稅嗎
老師,您好,我們有一個(gè)有限合伙企業(yè),我們的合伙人都是在另一個(gè)公司有做工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅的,那我給他們?cè)谟邢藓匣锲髽I(yè)里的收入應(yīng)該做什么申報(bào)呢?
老師,您好,我們有一個(gè)有限合伙企業(yè),我們的合伙人都是在另一個(gè)公司有做工資薪金所得申報(bào)個(gè)稅的,那我給他們?cè)谟邢藓匣锲髽I(yè)里的收入應(yīng)該做什么申報(bào)呢?
我公司基于股權(quán)激勵(lì),成立一家有限合伙企業(yè),作為員工持股平臺(tái),這家有限合伙企業(yè)沒有實(shí)際業(yè)務(wù),也從未分紅,但是需要申報(bào)個(gè)人所得稅,那么作為企業(yè)需要代扣代繳有限合伙人的個(gè)人所得稅和經(jīng)營(yíng)所得,我想咨詢這些合伙人的任職受雇從業(yè)類型是什么類型?有限合伙企業(yè)上個(gè)月發(fā)生一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅需要體現(xiàn)嘛
老師您好,一家有限合伙企業(yè)A公司擁有一家有限公司B的股份,有限合伙企業(yè)A的兩個(gè)股東分別是有限公司C和D。 現(xiàn)在有限合伙企業(yè)A轉(zhuǎn)讓股權(quán)產(chǎn)生了溢價(jià)收益。請(qǐng)問有限合伙企業(yè)A需要申報(bào)繳納什么稅種和稅率呢?還是應(yīng)該由合伙企業(yè)的股東C和D公司來申報(bào)納稅呢?
客戶A直接對(duì)私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費(fèi)用報(bào)銷,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費(fèi)用時(shí)候 借:銷售費(fèi)用—招待費(fèi)20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費(fèi)記哪個(gè)
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對(duì)于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會(huì)計(jì)找總賬會(huì)計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊(cè)資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請(qǐng)問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會(huì)引起預(yù)警嗎