你好,這個(gè)就是必須你們自己代扣代繳的。
老師,您好!我公司從事造價(jià)咨詢業(yè)務(wù),現(xiàn)有個(gè)人給我們提供咨詢勞務(wù),代開(kāi)了勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,但是我公司未給他代扣代繳個(gè)稅,后期他是年收入超過(guò)112萬(wàn),自己做匯算清繳嗎?
老師您好,我們的客戶給我們開(kāi)過(guò)來(lái)了一張勞務(wù)費(fèi)的成本票,現(xiàn)在國(guó)稅不扣個(gè)人所得稅了,要我們企業(yè)自己代扣代繳,這種的我已經(jīng)扣下了,但是分錄應(yīng)該怎么做呢
代理記賬公司給我們公司做賬的時(shí)候,2022年有很多暫估賬,比如他們暫估了90多萬(wàn)勞務(wù)成本,現(xiàn)在他們準(zhǔn)備做匯算清繳,然后我們提供票據(jù)來(lái)沖!我該怎么辦呢?本來(lái)就是他們擅自暫估的,我們哪里找那么多票?
老師,請(qǐng)問(wèn)在我們公司做了勞務(wù)的農(nóng)民工沒(méi)有給我們開(kāi)票過(guò)來(lái)了,但我們公司按照農(nóng)民工工資花名冊(cè)在自然人客戶端給他按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)了個(gè)稅,我們公司在企業(yè)稅匯算清繳時(shí)候,這部分人工費(fèi)需要調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我們幫客戶做安裝光伏工程,材料是他們自己提供,但是由于施工過(guò)程,我方損壞了部分材料,要賠款給他們,然后我們就公賬支付了款11萬(wàn),他們也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的專票給我們,這個(gè)專票可以抵扣嗎?這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做分錄
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報(bào)表沒(méi)有變化,就是利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)負(fù)數(shù)了管理費(fèi)用籃字利潤(rùn)總額是對(duì)的
1-6月應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做了調(diào)整,第三季度營(yíng)業(yè)費(fèi)用利潤(rùn)表上負(fù)數(shù)了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,科目串味了,調(diào)賬摘要怎么寫(xiě)啊
老師您好,我收到購(gòu)進(jìn)貨物電子增值稅專票備注欄里寫(xiě)我方銀行賬號(hào)信息不對(duì),那還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎? 是否需要沖紅重新開(kāi)具?還有電子發(fā)票購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票是不是可以不備注任何信息都能正常抵扣?
7.甲有限責(zé)任公司于2024年6月1日成立,公司章程原定股東認(rèn)繳的出資額于2035年12月 31日前繳足。后公司修改章程,若修改后的章程符合法定要求,股東認(rèn)繳出資額的最晚繳足期限應(yīng)為 ( )。 A.2029年6月1日 B.2029年12月31日 C.2032年6月30日 D.2032年12月31日 ? ? ? 老師,這題為什么選C ,?不是說(shuō)2024年6月30號(hào)之前成立的公司,2027年6月30號(hào)之前要全部實(shí)繳完。
老師好,本公司是2016年開(kāi)辦的,注冊(cè)資金500萬(wàn),實(shí)際到現(xiàn)在交納了200萬(wàn),這種在2027.6.30之前到工商辦理一下,可以再延續(xù)3年,把注冊(cè)資金繳足,這種理解對(duì)吧?
2022年的時(shí)候,我們有一張輕循環(huán)油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槎悇?wù)規(guī)定,六月幾號(hào)之后進(jìn)的輕循環(huán)油發(fā)票不能抵扣了,但是沒(méi)收到具體的紅頭文件,加上公司之后也沒(méi)在經(jīng)營(yíng)(大概2024年七八月份有了?;C后才開(kāi)始經(jīng)營(yíng)),所以我當(dāng)時(shí)做了賬面調(diào)整:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總感覺(jué)不太對(duì),因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里面有沒(méi)操作過(guò),分錄后面也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里還有余額。那我應(yīng)該怎么操作呢?(其他正常業(yè)務(wù)我也沒(méi)在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接就是次月:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金)
本月2日申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?需要專門(mén)計(jì)入什么科目嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
歷史年度的科目錄錯(cuò)了可以直接在本月更正嗎
有交社保的工資模板嗎
現(xiàn)在代扣代繳的話,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎
對(duì),按照勞務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目來(lái)計(jì)算。
那現(xiàn)在按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話,個(gè)稅我們自己支付嗎?還需要去稅務(wù)改報(bào)表嗎
這個(gè)本身你們是應(yīng)該和對(duì)方要的。這個(gè)個(gè)稅不應(yīng)該你們承擔(dān)的。