您好,是的,這個是可以這樣的
老師好, 1、增值稅申報表的進(jìn)項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報表二,以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表,最后計算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點(diǎn)看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進(jìn)項稅額 貸:銀行存款/其他應(yīng)付 那既然原材料增加了后面應(yīng)該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
我不知道我能不能說清楚是這樣的,他只他是一個就是做就是開藥房的,然后他是一個小規(guī)模的公司吧分公司,然后我給他報那個增值稅的時候,然后第一列不是就是那個貨物及勞務(wù)第二列是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)嗎,然后我就覺得他應(yīng)該是在。他不是開了個票普票開了個4000多的一個普票,然后那個申報表里不是有一個刷新就是把那個還有一個就是刷新以后就直接能把那個他開票系統(tǒng)軟件兒開出的那個票直接就自己智能給。就是它能把開票軟件兒里的那個數(shù)據(jù)自動給他翹,在那個開具普票內(nèi)裂,然后他那個跳出來以后是在那個就是服務(wù)與不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的第三列,我覺得這個好像有點(diǎn)兒不對吧。第三行
老師打擾你了!公司是一般納稅人,員工出差開具的飛機(jī)票交給財務(wù)就這八張行程單,前面六張行程單計算含稅價格=票價+燃油附加費(fèi),最后兩張行程單有點(diǎn)看不懂,是不是屬于不能抵扣的票據(jù)?是直接加上這兩筆360作為含稅價格嗎? 計算進(jìn)項稅額=(票價+燃油附加費(fèi)/1.09*0.09) 計算不含稅金額=含稅價-稅額 這筆業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理我是按這三步計算得來的數(shù)據(jù),請老師指導(dǎo)正誤[抱拳] 報銷差旅費(fèi) 借:銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5779.82 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額520.18 貸:庫存現(xiàn)金6300
老師,截圖1寫清楚了,主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫?很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來,直接第七列除以1.03,我不這么認(rèn)為,因為超過30萬,專普票都要繳稅,主表第一行等于二加三行,第二行填寫專票金額是扣除分包后金額,第三行普票是填寫1%銷售額,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行該如何分配填寫?會有差額,老師可以計算一下再回答我!!
老師好,之前多收了幾百元的貨款,對方不要了我們也沒有退回,怎么平賬啊
老師,我們現(xiàn)在有自己的品牌公司、供應(yīng)鏈公司、it技術(shù)公司和裝修公司,比如說加盟商那邊要打進(jìn)70萬,我們該用什么公司去收款,這個款該如何分流?老板的意思是這個錢到底要怎么去收,加盟商的錢是不是可以直接進(jìn)品牌公司然后分流到各個業(yè)務(wù)公司?
老師,小規(guī)模企業(yè)收取加盟費(fèi),稅率是按6%還是按1%算?
老師,我們是私立學(xué)校,學(xué)費(fèi)是每年6月份收取一年的學(xué)費(fèi),每生8500元,因為當(dāng)月收學(xué)生太多,收了87個人,金額一共是739500,當(dāng)月6月份沒有開具發(fā)票,申報了未開票收入,但是9月份這87個人里面有1個人需要退費(fèi),9月份先開一張整數(shù)發(fā)票,再開一張退費(fèi)的負(fù)數(shù)發(fā)票,那9月份申報增值稅,這個收入在增值稅報表里怎么填
趙老師,你好,請問個體工商戶申報目前除了需要做 增值稅 附加稅 經(jīng)營所得預(yù)繳 經(jīng)營所得匯算清繳 工商年報外還需要做別的嗎? 需要做綜合所得申報嗎
請問在計算殘保金時,去年成立的企業(yè),“上一年平均工資、人數(shù)”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,還是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司買茶葉,發(fā)票開專票還是普票?
請問老師,我這月升的一般納稅人,這月升之前,開了小規(guī)模的普票了,這月開進(jìn)來的進(jìn)項專票,可以抵扣嗎
老師好:一個公司有入庫金額,跟退貨金額,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?
個人給公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以開多少,個人要交稅嗎?
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心