這種情況需要做無票收入

公司2019年的財務(wù)把微信小程序里面的收入做成了其他應收款,我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,要怎么處理賬務(wù)和報稅,金額有幾萬,要調(diào)整以前年度損益嗎,這些金額都是由很多一次幾百塊的組成的,需要開票嗎,以后出現(xiàn)這種收入可以直接做不開票收入申報稅務(wù)么,因為每次都是一兩百甚至幾十的,個人也不需要票.
老師 我單位屬于個體工商戶 我這個月申報2022年第一季度的 增值稅他然后顯示的是核定應納稅額 核定了服務(wù) 不動產(chǎn) 無形資產(chǎn)的銷售額核定了七十一萬多 我們本季度沒有開過發(fā)票 也沒有無票收入 ,這是怎么回事啊
請問一下,我們是個體戶,去年一年查不多開了480多萬的發(fā)票,一直是核定征收,代開專票,可是今年3月份稅務(wù)局打電話說我們發(fā)票開多了,以前給我們定的是一個月開2萬,可我們從20年起都是開的也是兩三百萬,都沒人說,今年把賬戶給我們停了,說要補稅,20年加21年的一共要補4萬多,這合理嗎
企業(yè)在洼地辦理了一個小規(guī)模公司,辦理了核定征收,今年該公司已產(chǎn)生了300多萬業(yè)務(wù),前期每個季度都按稅局核定的稅率繳納了所得稅,現(xiàn)接手賬務(wù)發(fā)現(xiàn)前期300萬銷售額都無進項成本發(fā)票,這種情況稅務(wù)風險大嗎?
老師,請問建材個體戶第一季度是定期定額,開了100萬,第二季度變回查賬征收,那么第二到第四季度沒有開過發(fā)票的情況下,第四季度申報個人經(jīng)營所得時,收入還是填累計數(shù)100萬嗎?成本費用期間都是0
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答