有限公司性質(zhì)的小規(guī)模公司,可以開1%稅率的發(fā)票
開普通發(fā)票30萬,免收增值稅

老師,你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要開口罩30萬元的普通發(fā)票,稅率現(xiàn)在是1%嗎?30萬元我可以開一張普通發(fā)票,還是要分幾張開才好
老師:老板的個人獨(dú)資企業(yè)小規(guī)模納稅人,租廠房給自己一家一般納稅人的有限公司,月租金2.7萬,發(fā)票開5%的增值稅專用發(fā)票好,還是開增值稅普通發(fā)票好,開普通發(fā)票可以免增值稅嗎?
我們小規(guī)模,我們季度開了30萬的普通發(fā)票,然后開了10萬的專票,那個我們的30萬普票還是可以免增值稅的對嗎
老師房租發(fā)票公司代開小規(guī)模30以內(nèi)免增值稅,那個人代開給公司租金發(fā)票也是30萬以內(nèi)免增值稅嗎
湖南小規(guī)模公司的車轉(zhuǎn)讓給個人,開增值稅普通發(fā)票,當(dāng)季度收入低于30萬可以免征增值稅嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財(cái)報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


我想起個營業(yè)執(zhí)照,怎么看是否是小規(guī)模公司?
無法從營業(yè)執(zhí)照上看出小規(guī)?;蛞话慵{稅人
那我怎么能看出來我起的這個有限公司,是不是小規(guī)模?
看增值稅申報表,上面就有小規(guī)模或一般納稅人
老師,我是這個意思,我就想起個小規(guī)模納稅人的有限公司,等我看到增值稅申報表的話,就晚了。
在【我的信息】—【納稅人信息】中點(diǎn)擊【稅(費(fèi))種認(rèn)定信息】,這里您可以查詢到已有的稅(費(fèi))種認(rèn)定信息;這里也可以看出