增值稅附加稅,印花稅,所得稅,當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)的嗎?
23年的費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在紅沖,如何進(jìn)行賬務(wù)處理,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用,貸銀行存款。沒有退款,發(fā)票也沒有抵扣
企業(yè)所得稅季度報(bào),為了年底不用退所得稅,在一二季度可以把當(dāng)年可以確認(rèn)的費(fèi)用提前上報(bào)嗎?
老師 建筑施工企業(yè) 在25年6月修改了24年12月和25年4月稅務(wù)報(bào)表,增加了前期兩筆收入。然后我們?cè)?5年6月認(rèn)證了進(jìn)賬發(fā)票,走的留底抵欠稅 。老師您告訴我本月我該如何做賬?確認(rèn)前期兩筆收入和認(rèn)證進(jìn)賬分別怎么做賬?
請(qǐng)問個(gè)體戶二季度沒有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),財(cái)報(bào)是不是和一季度一樣呢?
老師,小規(guī)模今年新辦企業(yè),殘保金申報(bào)嗎?
老師個(gè)體戶可以自動(dòng)生成小規(guī)模嗎
老師請(qǐng)教下,個(gè)體戶申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng),綜合所得沒有員工是可以不需要申報(bào)對(duì)不對(duì),只要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得就可以對(duì)嗎
老師好,本季度所得稅申報(bào)中,因?yàn)槔U納了匯算清繳調(diào)增的所得稅,所以在利潤(rùn)表中也體現(xiàn)在了所得稅那一欄,但實(shí)際不是本年度的所得稅,申報(bào)時(shí)候這筆所得稅應(yīng)該填哪里?謝謝
只計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)負(fù)債表中左右2邊不平衡怎么辦,
我公司是勞務(wù)公司,把一部分專業(yè)作業(yè)分包給了另一個(gè)勞務(wù)公司,取得了對(duì)方勞務(wù)公司開具的發(fā)票,應(yīng)該如何做賬?
做固定資產(chǎn) 車輛原值65萬 已計(jì)提165000 元
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
增值稅附加稅金額是按照發(fā)票金額15萬算嗎
你處置價(jià)格是15嗎?如果是的話,這個(gè)是含稅的,換算成不含稅的。
150000/1.13=132743.363元是 印花稅 增值稅附加稅 所得稅計(jì)稅依據(jù)嗎
你好,這個(gè)是印花稅和增值稅的計(jì)稅依據(jù)。 附加稅是根據(jù)繳納的增值稅來的, 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)。
老師企業(yè)所得稅是按照25%算的嗎
你好,小型微利企業(yè)5%的稅率。
老師就這些稅率都是從哪看呀 就是最新政策
你好,國(guó)家稅務(wù)總局或者是你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局在這里面都有稅收政策的。
好的 謝謝 老師
不用客氣工作愉快
老師做固定資產(chǎn) 車輛原值65萬 已計(jì)提165000 元 剩余485000元 但是給個(gè)人銷售了 15萬 相當(dāng)于賠錢賣的 485000元 -150000=335000元 差額要怎么做賬呀
借營(yíng)業(yè)外支出、貸固定資產(chǎn)清理。