您好,這個(gè)取數(shù)來自我們的利潤表中:主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本%2B銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師,請問一下,個(gè)體戶,報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅年度匯算表,里面的收入和成本,費(fèi)用,應(yīng)該怎么填呢
老師,個(gè)人所得稅經(jīng)營所得這張表有收入總額,成本費(fèi)用,利潤總額這3個(gè)數(shù)據(jù)要填,營業(yè)外收入填寫在哪里?
老師 請問個(gè)體戶的個(gè)稅 這里面的收入總額 成本費(fèi)用 等數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填
老師,您好,那個(gè)報(bào)稅局季報(bào)里面有個(gè)利潤總額,這個(gè)是填利潤表上面的利潤總額數(shù)(包含了管理費(fèi)用,利息等費(fèi)用)嗎?要是這月沒有收入和成本,也是填利潤表上面利潤總額的負(fù)數(shù)嗎?
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬交稅嗎
老師,企業(yè)200萬以內(nèi)利潤,所得稅稅率是5%?
請問小規(guī)模納稅人開租賃費(fèi)稅率是1%嗎
老師您好,個(gè)體工商戶小規(guī)模納稅人收到13%增值稅專票可以入帳嗎?會存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
個(gè)人出租房屋需要繳納什么稅?
老師,想問一下如果每個(gè)月工資是10000元,不想交個(gè)稅,我應(yīng)該怎么做工資條呢
老師,我們是一家保健品公司,在拼多多網(wǎng)店銷售。商品總價(jià)205.54元,店鋪優(yōu)惠折扣20元,平臺優(yōu)惠折扣18.55元,用戶實(shí)付款166.99元,商家實(shí)收金額185.54元。我們應(yīng)該怎么做賬
請問,勞務(wù)派遣公司,開的差額征收那個(gè)發(fā)票,代扣代繳工資那一部分,可以不計(jì)入收入嗎?如果不計(jì)入收入就和開票的金額不匹配了。對嗎?
那要是個(gè)體戶沒做賬呢
您好,我們是核定征收么,收入填我們申報(bào)的增值稅收入, 應(yīng)納稅所得額=銷售收入額×應(yīng)稅所得率(由稅局定,各行業(yè)不一樣), 倒算成本費(fèi)=收入-應(yīng)納稅所得額
征收方式是查賬征收 意思收入是填含稅收入?
您好,查賬征收要有賬的呀,因?yàn)闆]有應(yīng)稅所得率哦,我們是小規(guī)模的話,免增值稅這里就是填含稅收入
那哪里可以改嗎
您好,這個(gè)是稅務(wù)局決定的,我們自已不能改的呀,
那意思這個(gè)還要做賬本嗎
您好,是的,查賬征收就是有賬本的
請問在國稅哪里可以查詢是否是查賬征收
您好,這里查, 電子稅務(wù)局。點(diǎn)擊“我的信息”。再點(diǎn)擊“納稅人信息”。點(diǎn)擊左側(cè)的“稅種信息認(rèn)定表”。在此頁面可以查看征收項(xiàng)目的名稱等相關(guān)的稅種信息。? 比如哪個(gè)稅,是季度還是月度申報(bào)。
是這樣顯示的。還有就是 基礎(chǔ)信息顯示內(nèi)資個(gè)體 為什么稅務(wù)信息的納稅人資格又是小規(guī)模納稅人
您好,我們是查賬征收的, 個(gè)體有一般人和小規(guī)模
這樣 那現(xiàn)在的意思是這個(gè)個(gè)體戶需要做帳嗎
您好,?是的,我們是查賬征收,要做賬的
好像之前一直沒做帳 會有什么影響嗎
您好,有影響,我們就是申報(bào)不實(shí)嘛,如果稅務(wù)查賬,會按當(dāng)?shù)赝械亩愗?fù)來讓我們補(bǔ)稅和滯納金的
問題是季度都有申報(bào)增值稅
您好,但我們的經(jīng)營所得稅申報(bào)沒有依據(jù)呀