您好,看條件是開票是上月確認(rèn)過的無票收入 借:應(yīng)收賬款 -57977.75 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -57977.75 借:應(yīng)收賬款 242966 68 貸:主營業(yè)務(wù)收入 242966 68
老師,我第三季度確認(rèn)了無票收入,第四季度沖減無票收入的時候怎么做分錄。問題是開票的金額還不夠沖減無票收入
無票收入寫分錄的時候是含稅的對嗎?,下個月還要開票,會沖掉無票收入,在按照發(fā)票重新編寫憑證,怎么寫摘要和分錄
你好,老師,這個月我們接了個團(tuán)房,下個月才付款給我們,然后下個月我們才開票給他們,那下個月初我報(bào)稅的時候這個收入我是不是報(bào)無票收入???然后下個月開票后,下下個月報(bào)下個月收入時,這個無票收入金額怎么充抵回來呀?是在開票金額那里減少這個無票收入金額還是在無票收入金額那里填這個無票收入負(fù)數(shù)金額呀?
老師,你好!請問下我要紅沖無票收入,我開出去的票是不是要和無票收入的金額一致?
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無票收入,那這筆無票收入我們也沒有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無票收入以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回
原來是會計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個賬需要怎么建,和對方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個主要分錄,分別都有哪幾個?主要區(qū)別在哪幾個分錄?
老師,對賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報(bào)表,有時間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動更正去年12月的的報(bào)表嗎,問了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺給往期更正,我可以手動更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個人把錢借給公司,公司算了利息還給個人,這個利息要交稅嗎?
請問老師這張票高德打車普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時還可以享受小規(guī)模一個季度30萬免稅嗎?比如我這個季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請問這個可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
開票的做過賬了,是沖掉馬?然后再紅沖一遍?
您好,是的,就是先把原來的未開票沖回,再確認(rèn)開票收入,本筆業(yè)務(wù)在本月不影響收入和增值稅
沖銷2次嗎
您好,沖一次,我們實(shí)際申報(bào)就是所有的未開票收入,因?yàn)殚_票時是先按開票金額紅沖未開票收入,再開發(fā)票,本月一正一負(fù),不影響本期銷售收入的確認(rèn)
那這樣申報(bào)的金額和做賬的金額對不上了啊
您好,當(dāng)然是對得上的嘛,我們申報(bào)是跟賬走的呀,上月未開票收入正,本月開票了,未開票收入是負(fù),一個藍(lán)字正,一個未開票收入負(fù),
對呀,那要怎么沖呢
無票收入242966 68,開票收入57977.75,方便這寫一下開票沖無票的分錄嗎?我以后金額要等于190988.93(無票收入?開票收入)的金額,我要用這個金額報(bào)稅,但是分錄不會寫
朋友您好,分錄我寫在您另一個問題里了,這個計(jì)算不對的,我們申報(bào)是無票收入242966 68。這是總的收入了,不能減掉開票部分的,欠們是先確認(rèn)未開票收入,在開票月把開票的部分在未開票收入里申報(bào)負(fù)數(shù),還有藍(lán)字發(fā)票正數(shù),本月開票業(yè)務(wù)是不影響收入申報(bào)的
為啥不對呀?我開票的部分不是沖無票了嗎?
您好,因?yàn)橄略麻_票里,我們申報(bào)本月無票收入里,減了一個未開票收入了嘛,這樣申報(bào)才能開呀。已經(jīng)減了就不能再減了呀 比如 3月? 未開票10,4月銷售20,開了3月5的發(fā)票,我們4月賬里確認(rèn)未開票收入是20-5=15才對,這樣您看3和4月收入是10(未開票)%2B5(開票)%2B15(未開票)=30
您好,我們也是您的方式 收入:截止月末暫估未開票收入,下月全部沖回,開票單獨(dú)做,下月又是截止月末暫估未開票收入,每月滾動。