同學(xué)你好 找到申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表點(diǎn)更正申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送填寫(xiě)錯(cuò)誤,怎么修改,申報(bào)更正處還是直接再填寫(xiě)一次財(cái)報(bào)
匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤,已經(jīng)提交了,現(xiàn)在要求更改,我在哪里下載表格更改數(shù)據(jù)蓋上公章去稅務(wù)局更改呢?
7-9月份財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤在哪里更正?
季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤怎么更正報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里更改
老師,我們公司第二季度沒(méi)有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫(xiě)所得稅季度報(bào)表是,成本和收入都是0,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)填寫(xiě)3.4,可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,支付個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交個(gè)人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒(méi)報(bào)稅就自己申報(bào)了
無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報(bào)廢的話是算營(yíng)業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報(bào) 營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額,利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額單位都是元對(duì)嗎?季末資產(chǎn)總額是萬(wàn)元對(duì)不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預(yù)付工程款,用預(yù)付賬款還是,銀行存款
老師,計(jì)提工資16000,發(fā)放工資的時(shí)候忘記代扣社保853.83了,并且有一個(gè)人工資沒(méi)發(fā),實(shí)際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢?發(fā)工資的時(shí)候
公司收到保險(xiǎn)公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí)分錄怎么做,中間沒(méi)有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應(yīng)收票據(jù)”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并同時(shí)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)背書(shū)轉(zhuǎn)讓給其他公司時(shí),應(yīng)當(dāng)借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“應(yīng)收票據(jù)”科目,對(duì)嗎,老師?中間沒(méi)有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會(huì)計(jì)做的賬,上一年度制造費(fèi)用-累計(jì)折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?