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老師,暫估費用,如何做賬

2024-07-02 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-02 21:27

您好,這個正常是借方的? ?管理費用? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款? 這個

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快賬用戶3301 追問 2024-07-02 21:29

老師,做了暫估費用,再如何沖掉,拿到發(fā)票的時候嗎,再怎么做賬

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齊紅老師 解答 2024-07-02 21:29

嗯對,到時候在做反向,這個是

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快賬用戶3301 追問 2024-07-02 21:33

做相反分錄?那費用不是都沖掉了?

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齊紅老師 解答 2024-07-02 21:34

是的,然后再根據(jù)發(fā)票,做一個真實的

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您好,這個正常是借方的? ?管理費用? 貸 應(yīng)付賬款——暫估入庫款? 這個
2024-07-02
你好,暫估金額和發(fā)票金額一致嗎,
2021-04-17
你好,借成本費用或資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款
2025-08-26
你好,費用發(fā)生沒有取得發(fā)票,就需要暫估入賬 借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估?
2021-07-12
同學(xué),你好 你是之后來發(fā)票了嗎?
2024-04-19
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