你好!你當(dāng)時(shí)收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄?
退回來(lái)要開(kāi)紅字的發(fā)票 對(duì)方?jīng)]有勾選抵扣 應(yīng)該怎么處理 老師 麻煩了
老師,收到紅字發(fā)票怎么處理,怎么做賬,怎么填報(bào),需要抵扣勾選?謝謝!
發(fā)票選擇了,未抵扣開(kāi)具紅字信息表,現(xiàn)在勾選平臺(tái)找不到原始的藍(lán)字發(fā)票,要怎么處理
上個(gè)月的發(fā)票沒(méi)有勾選抵扣,本月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,需要怎么處理,還可以勾選么?
收到銷(xiāo)售方的紅字發(fā)票,勾選平臺(tái)用不用處理,賬務(wù)怎么處理
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢(qián),需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶(hù)如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開(kāi)了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
老師,你好!我想咨詢(xún)一下公司籌建期間老板墊資了200多萬(wàn),應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬(wàn),其他的100多萬(wàn)都是用在管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬(wàn)應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒(méi)有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷(xiāo)售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷(xiāo)售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢(xún)一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢(qián)這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買(mǎi)材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購(gòu)裝修材料 然后再賣(mài)出去 賺差價(jià) 這樣可以申請(qǐng)高新企業(yè)嗎
借:管理費(fèi)用_咨詢(xún)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
你好!你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸管理費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的,謝謝老師
你好不用客氣的人
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),就讓他累積,后期還要再做賬務(wù)處理嗎?
你好!現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了