對,沒錯,現(xiàn)在就是5%的稅率。
對小微企業(yè)年應納稅所得額100萬元至300萬元部分,再減半征收企業(yè)所得稅。 小微企業(yè)企業(yè)所得稅,100萬以內,2.5%,100-300萬,5%嗎?
老師現(xiàn)在企業(yè)所得稅不超過100是按2.5%的稅率交稅了,那他還有減半征收的政策嗎?
老師你好,2022年 企業(yè)所得稅小微企業(yè),應納所得稅額小于100萬,按照2.5%算,2023年不減半了,稅率按5%,那請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,企業(yè)所得稅是按2.5%還是5%呢
老師,小微利企業(yè)的所得稅還是按5%交嗎,不是說有個減半政策嗎,按2.5%征得嘛
今年小微企業(yè),所得稅還有優(yōu)惠嗎,還是應納稅所得額不超過100萬部分,減半征收嗎?還是按2.5%收嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導致總公司成本少了,而且當時總分機構備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務成本,然后這個月也結轉了一些成本,結轉成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結轉的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務成本是負數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
好的 謝謝
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝