你好!這個正常是不一致的

資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是填利潤表里的凈利潤數(shù)還是利潤總額數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤必須要和利潤表里面的利潤總額數(shù)據(jù)一致嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里本期末未分配利潤是利潤表中的凈利潤的數(shù)嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤,與利潤表里凈利潤會是一致嗎?
利潤表里面的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是一個數(shù)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
年底把本年利潤轉(zhuǎn)到了未分配利潤里以后, 這個未分配利潤是凈利潤么?
未分配利潤 和凈利潤的 區(qū)別是什么呀
你好!凈利潤最終會轉(zhuǎn)到未分配利潤。
最終怎么核對 利潤表里的凈利潤對不對呢
你好!這個只要你上面的那些數(shù)據(jù)沒錯,凈利潤就沒錯 另外,看看資產(chǎn)負(fù)債表,是不是平的
資產(chǎn)負(fù)債表是平的 ? 就是不知道利潤表里凈利潤最后的數(shù)對不對 ??
你好!如果不對,資產(chǎn)負(fù)債表就平不了
你可以自己手動算下,核對下
就輸資產(chǎn)負(fù)債表里的什么數(shù) 要和利潤表里的凈利潤核對
你好!這個沒有直接對應(yīng)的數(shù)據(jù)。
那 凈利潤 和 當(dāng)月本年利潤那個數(shù)核對的話 它倆是一致的嗎?
你好!這個跟本年利潤沒關(guān)系。