可以的,簡易計稅項目可以開3%
老師,一般納稅人原材料進項發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎?
老師,一個招標項目,有材料和安裝,一起投標的,但是我們公司沒有安裝資質(zhì),所以只能其他公司出面應(yīng)標,他們負責安裝,我們供應(yīng)材料。我們的甲方是這家中標公司,需要開13%的發(fā)票給他。但他拿著13%的票,只需要開9%的票給業(yè)主。。。1.請問他材料這部分也能開9%的票給業(yè)主嗎? 2.我們沒有跟業(yè)主簽訂合同,這算分包嗎?
老師,請問,我們是建筑安裝一般納稅人(有資質(zhì)),承接回來的工程,后分包給下屬勞務(wù)公司,這個勞務(wù)公司為一般納稅人,無資質(zhì),他開的9個點專票我們可以抵扣嗎。
公司是一般納稅人,主營電梯銷售和安裝,目前電梯安裝服務(wù)是按簡易計稅3%開票的。現(xiàn)在有新項目投標,對方客戶要求安裝服務(wù)提供9%的發(fā)票,針對不同的安裝項目,我公司可以給客戶開9%發(fā)票嗎?就是同一時期內(nèi)安裝服務(wù)開票稅率3%和9%能同時存在嗎?
請問老師, 購買電梯,收到的電梯發(fā)票是13%,但安裝是3%的可以用嗎,安裝一般納稅人不是9%的嗎。同一家公司可以同時開13和3嗎
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
辦理勞務(wù)資質(zhì)以后,安裝不是都可以開3%嗎?
不是,銷售設(shè)備提供安裝才是3%
我們是銷售地板,提供安裝,這樣也還必須是9%嗎?
是的,這個包工包料的建筑服務(wù)了