您好,因為他不超過30一個季度是免稅的,所以這個沒有了

為什么寫分錄的時候 小規(guī)模納稅人要寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 而一般納稅人就寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額呢!
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額嗎?
小規(guī)模納稅人在確認收入的時候,稅費科目可以做成應(yīng)交稅費_增值稅_銷項稅額嗎
小規(guī)模納稅人,季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費,確認收入是計的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人為什么確認收入時要算應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)成本就沒有增值稅了呢
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷
你回答的跟我問的不是一回事 我的意思是為啥收入要算增值稅,成本卻不算增值稅呢
因為成本你沒法抵扣啊,所以成本是加稅合計做成本的這個要求,而收入的話是必須分開的