借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入/其他收益
老師,你好,社保局退還的社保費到銀行賬戶,如何做賬呢 郭老師,你好,社保局退還的社保費到銀行賬戶,如何做賬呢
老師你好!公司辦理了保理業(yè)務(wù),銀行賬戶收到保理公司放款,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?銀行賬戶支付的保理手續(xù)費75萬,又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!
老師早上好[微笑]請問收到社保局以前年度退還多收的140元養(yǎng)老保險費,賬務(wù)如何處理?會計分錄怎么做呢
老師您好!請問公司收到退付的個稅手續(xù)費要如何做賬務(wù)處理?
老師好,請問銀行收到社保退費如何做賬務(wù)處理?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會涉及嗎?
請問老師,合同違約金怎么入賬?
上個月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報了6個月的個稅,這個月要報一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
好的,多謝
不客氣, 很高興幫你