同學(xué),你好 發(fā)票截圖有嗎?
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,選擇的差額征稅,8、9、10月沒(méi)有收入沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在11份有收入要開(kāi)票,扣除11月工資社保公積金這部分差額,能扣8、9、10份的工資社保嗎
老師:請(qǐng)問(wèn):勞務(wù)派遣公司開(kāi)差額征收的發(fā)票,錄入含稅銷售額和扣除額,備注欄注明差額征稅,我想問(wèn)扣除額是工資和社保的和嗎?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們是搞人力的,我們開(kāi)票按差額征稅5%來(lái)開(kāi)普票(勞務(wù)派遣服務(wù)),開(kāi)票金額是90203.14,差額征稅是88853.14 , 差額這金額是申報(bào)他們的工資,工資也是我們發(fā)的,這 差額就是我們的成本對(duì)嗎?怎么入賬呢
9月需開(kāi)勞務(wù)派遣發(fā)票3張,分別含稅10萬(wàn),5萬(wàn),2萬(wàn),,,如果我是差額征稅是不是就不能全額征稅了,那我對(duì)應(yīng)怎么提這個(gè)發(fā)票的差額成本。如果后續(xù)員工投訴踢了工資,發(fā)票開(kāi)了出去,這個(gè)金額有變又怎么搞
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶想要把購(gòu)買方那里,不寫(xiě)企業(yè)名稱,寫(xiě):個(gè)人,也不寫(xiě)個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?
老師,想把負(fù)債率調(diào)低,可以把應(yīng)付賬款金額調(diào)低,把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)高嗎?
計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 10000 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2000 貸: 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 交社保: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 老師:計(jì)提和發(fā)放社保這樣做有什么問(wèn)題嗎?
只有進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)工廠的高堆車,換了四個(gè)輪子,花了1100元,是車間用的,這個(gè)輪子費(fèi)用,應(yīng)該放在哪個(gè)科目?
老師,外賬公司工資表做的低,還有利潤(rùn)收入之類的不是真實(shí)的,屬于偷稅漏稅嗎?
收匯的金額 57657,我實(shí)際要收的金額是57675。少付18美元。我做銀行資料的時(shí)候,是不是需要金額比57657小就可以了。因?yàn)槭呛脦坠P外匯合一起的
老師你好,我開(kāi)了一家外貿(mào)企業(yè),出口的產(chǎn)品是出口不退稅的,現(xiàn)在不知道怎么開(kāi)具銷售發(fā)票及稅務(wù)申報(bào)流程!課程中都講的是退稅流程!
應(yīng)收賬款確認(rèn)壞賬。計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出.匯算清繳需要調(diào)增嗎?
第一個(gè)月工資42089 五險(xiǎn)一金扣除680.08 第二個(gè)月41007 第三個(gè)月38884 第四個(gè)月 42453 第五個(gè)月 39021五險(xiǎn)一金扣除680.08沒(méi)有其他費(fèi)用扣除 問(wèn)每個(gè)月交多少個(gè)稅
發(fā)票圖和對(duì)應(yīng)的表
同學(xué),你好 你開(kāi)具的發(fā)票,金額都根據(jù)發(fā)票金額填寫(xiě) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?? 應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)發(fā)票分錄收入我懂,我不懂怎么做成本,成本有工資,個(gè)人社保部分,個(gè)人公積金部分
同學(xué),你好 社保、公積金都是你們申報(bào)嗎?
是的 ,工資,社保,公積金都是我們申報(bào),工資也是我們發(fā)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-工資、社保、公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款