你好!這個(gè)你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支

老師您好,我在上月多扣了員工的個(gè)稅,這個(gè)月補(bǔ)上了,但是我的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅這一欄在科目余額表上借方有余額 這個(gè)應(yīng)該再怎么調(diào)整呢
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師您好,我的科目余額表上面應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
期末余額:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額2092302.95元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸方余額 2093053.46元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個(gè)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
老師,,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 的貸方余額是-0.01,這個(gè)該怎么調(diào)整呢
機(jī)械公司購(gòu)買吸污車,合同金額27萬,實(shí)際支付27萬,但是發(fā)票只能開20萬。 請(qǐng)問,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
我們21年買的8萬多的商務(wù)車,現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬公里左右,現(xiàn)在賣二手車要賣多少合適
稅收滯納金在年報(bào)是需要納稅調(diào)增嗎
郭老師,我們21年買的8萬多的車,現(xiàn)在折舊提完了,只剩殘值,走了1萬公里左右,現(xiàn)在賣二手車要賣多少合適
老師,您好,我想咨詢下,公司是做無人機(jī)的,現(xiàn)有10幾臺(tái)的無人機(jī)榨機(jī),做固定資產(chǎn)清理,需要留存什么資料才能符合稅務(wù)相關(guān)規(guī)定,還是做固定資產(chǎn)清理,是否需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
開票,業(yè)務(wù)委托費(fèi)前面的大類是什么
老師 在個(gè)稅系統(tǒng)里面有個(gè)人勞務(wù)票開的我們公司的7000多 要申報(bào)后要繳個(gè)稅1000多 我是在勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法里面申報(bào)的)這個(gè)必須要扣繳么
公司新租了一個(gè)辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料款,收到發(fā)票和還未收到發(fā)票的賬務(wù)處理,麻煩老師給整理一下
公司采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 應(yīng)付A公司10萬 代A公司支付各項(xiàng)雜費(fèi)2萬 扣除A公司提貨保證金2萬 剩余尾款銀行存款一次支付,相關(guān)分錄怎么做
老師您好,公司和某旅游客運(yùn)公司簽訂了一份通勤車服務(wù)合同,約定乙方為甲方提供通勤班車服務(wù),有班車路線,發(fā)車時(shí)間等,駕駛員和車輛運(yùn)行等費(fèi)用由乙方承擔(dān),請(qǐng)問業(yè)務(wù)性質(zhì)是運(yùn)輸服務(wù)還是租賃服務(wù),發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該如何寫


老師一般出現(xiàn)這種情況是什么意思呢
你好!這個(gè)有時(shí)候是申報(bào)表和發(fā)票有點(diǎn)尾數(shù)差異導(dǎo)致