您好 這個(gè)金額很小,建議你放到管理費(fèi)用---其他

科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)和電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)不一致,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)是貸方19280,電子稅務(wù)應(yīng)交稅費(fèi)是—992,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,科目余額表中,應(yīng)交增值稅 期末余額貸方有個(gè)0.01,年底怎么調(diào)賬?
老師你好,銷項(xiàng)稅金貸方余額0.01,應(yīng)該是平日小數(shù)點(diǎn)誤差的,這0.01可以用哪個(gè)科目去調(diào)平
老師您好,我的科目余額表上面應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒(méi)備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來(lái)
老師,公司送禮,買酒,開(kāi)的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開(kāi)增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)不在我這臺(tái)機(jī)申報(bào)的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報(bào)表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計(jì)算退稅金額?比如,采購(gòu)成本20萬(wàn)(含13%增值稅),出口香港金額30萬(wàn)
公司做安全生產(chǎn)給的費(fèi)用1.7萬(wàn)怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號(hào)出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)里提取不出來(lái)都可以計(jì)算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)維修費(fèi),一張發(fā)票只能開(kāi)具一行嗎?


老師,可能是小數(shù)點(diǎn)引起的,調(diào)到管理費(fèi)用不影響嗎
不影響的,這個(gè)對(duì)你利潤(rùn)表影響很小的
還有一個(gè), 是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5,這個(gè)該怎么調(diào)整
這個(gè)也是類似的,放到管理費(fèi)用的
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5是什么意思?分錄是借管理費(fèi)用, 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
這個(gè)是第二個(gè)問(wèn)題嗎
這不是同一個(gè)嗎
麻煩提供一下這個(gè)科目的明細(xì),我這邊看一下是什么情況
老師,在今年3月的時(shí)候因?yàn)樾?shù)點(diǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)了5毛,然后報(bào)稅后按稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)扣稅了, 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)5毛增值稅后,就貸方一直是-0.5,
老師,麻煩您看下,
根據(jù)你的信息,這個(gè)是你計(jì)算尾差造成的,不是錯(cuò)誤的