小規(guī)模取得專票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的 小規(guī)模開出去的發(fā)票 收票一方是一般納稅人的 就可以抵扣的
小規(guī)模納稅人開專票,如果有專票進(jìn)項(xiàng),那可以抵扣嗎
差旅費(fèi)的專票報(bào)銷進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?是按專票上的進(jìn)項(xiàng)抵扣還是計(jì)算抵扣?如果是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的專票進(jìn)項(xiàng)又能抵扣嗎?
小規(guī)模是否開專票?應(yīng)該是可以的吧,小規(guī)模只是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,沒(méi)說(shuō)不能開專票呀?
小規(guī)模納稅人可以自行開具專票嗎?如果本月沒(méi)有開具專票,有進(jìn)項(xiàng)專票是不是不能抵扣了?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模公司,開發(fā)票給對(duì)方的是專票,我們小規(guī)模公司也有收到進(jìn)項(xiàng)的專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的專票可以抵扣那個(gè)開出的專票稅金嗎?還是我們小規(guī)模的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票都不可以抵扣,只能做成本票,當(dāng)普票一樣用?那我們開具的銷項(xiàng)專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒(méi)有達(dá)到國(guó)家規(guī)定免稅的限額,我開多少專用發(fā)票,專用發(fā)票的稅額我都要交稅?謝謝
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師